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- 2017-09-19 发布于广东
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报销管理规定
企业费用报销管理规定
第一章 总 则第一条 为了加强公司得财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司具体情况制定本规定。第二章 请款报销程序 第二条 请款报销得审批权限(一)公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;(二各部门所有报销单据必须经部门主任签字后,才能汇总交公司总经理审批。第三条 请款审批手续 (一)请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门主任初审签字;(二)请款人员执“借款单”到公司总经理处审批; (三)请款人员执审批后得“借款单”到财务部,财务负责人根据公司得资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;(四)请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天,差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。 第四条 报销管理程序(一)请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借(二)报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经部门主任审核签字,总经理批准后到财务部报账(三)会计人员对报销凭据合法性、真实性、合理性予以复核(四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款单”剪角为凭)(五)请款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。 第三章 差旅费报销程序第五条 关于差旅费报销标准得规定(一)坐车船规定原则上公
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