2015认证内审内审检查表.docVIP

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  • 2016-12-08 发布于北京
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2015认证内审内审检查表

内 审 检 查 表 编号:JL-8.2.2-03 审核区域:总经理/管理者代表 审核员:A D 日期:2010.11.15 共7页 第 1 页 标准条款 审核内容 审核方法、 记录 4.1总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 5.1管理承诺 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.1资源的提供 8.1总则 8.2.2内部审核 8.5.1持续改进 我公司QMS过程和过程间顺序及关系是否被确定和管理? 体系文件是否包括标准所需要的程序文件及有关的控制文件。 质量手册说明的删减细节是否合理。 是否有证据证明最高管理者向组织传达了满足顾客和法规要求

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