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- 2016-12-08 发布于北京
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2015认证内审内审检查表
内 审 检 查 表
编号:JL-8.2.2-03
审核区域:总经理/管理者代表 审核员:A D 日期:2010.11.15 共7页 第 1 页
标准条款 审核内容 审核方法、 记录
4.1总要求
4.2.1总则
4.2.2质量手册
5.1管理承诺
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4.1质量目标
5.4.2质量管理体系策划
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
5.6管理评审
6.1资源的提供
8.1总则
8.2.2内部审核
8.5.1持续改进
我公司QMS过程和过程间顺序及关系是否被确定和管理?
体系文件是否包括标准所需要的程序文件及有关的控制文件。
质量手册说明的删减细节是否合理。
是否有证据证明最高管理者向组织传达了满足顾客和法规要求
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