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- 2018-11-02 发布于福建
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公司内部审计存在问题与对策
公司内部审计存在问题与对策 中图分类号:F230 文献标识:A 文章编号:1009-4202(2014)02-000-02 摘 要 本文通过对公司内部重要性认识等方面存在的问题进行综合分析,有针对性地提出改变公司内部审计工作存在问题的对策。 关键词 公司内部审计 存在问题 对策分析 一、公司内部审计工作存在的问题。 1、对内审工作重要性认识不到位,大部分单位审计机构不独立,缺乏独立性 内审机构设置不够健全,审计的首要属性是独立性,离开独立性,审计工作就会受到干扰,审计的质量就无法保证。集团公司所属二级单位有40个,只有11个设立独立的内部审计部门,只占应设机构27.5%,占已设21个机构的52%。基本情况是,关中老单位机构比陕北和陕南新单位机构设置规范,规模大单位比规模小单位规范。 2、内部审计力量不足 (1)专职人员配备不足,人员少,任务重,与企业开展审计业务对人员数量的基本要求不相适应 公司目前有二级公司40个、三级公司182家,专职审计人员120余人,高级职称36人。据审计界的专家,审计人员的配备应该是企业在职人数的1-3%,至少达到1%。 (2)审计人员的素质和结构有待进一步改进。人员结构不合理,难以胜任内部审计工作 公司所属各单位审计人员以财务、会计专业人员居多,经济、法律、工程、机电、预算等人员很少,有的单位审计机构几乎没有
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