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上海市浦东新区黄楼幼儿

2022年度单位决算

目录

第一部份单位概况

第二部份2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、普通公共预算财政拨款支出决算表

六、普通公共预算财政拨款基本支出决算表

七、普通公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决

算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部份2022年度单位决算情况说明

第四部份名词解释

第一部份单位概况

一、主要职能

为学龄前儿童提供教育和保育服务,幼儿教育和保育。在浦东新区教育局规定的招生区域内招生,对象为3-6岁周岁的学龄前儿童。

二、机构设置

(一)机构编制情况

根据上述职责,上海市浦东新区黄楼幼儿园单位设有2个教学点:黄楼部、航城部。

(二)现有岗位和人员配备情况

实有在编在岗人数48人。其中:管理岗位人员数:4人(园长兼书记1人、黄楼部保教主任和航城部保教主任2人、总务主任1人)、专业技术人员数44人,外聘人员为42人。

(三)办园规模情况

我园共有22个班级。其中黄楼部核定规模为12个班级,航城部核定规模为10个班级。年末在园幼儿人数为663人。

第二部份2022年度单位决算表

2022年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

项目

一、财政拨款收入

其中:政府性基金预算财政拨款

二、上级津贴收入

三、事业收入

四、经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入

本年收入合计

用事业基金弥补收支差额

年初结转和结余

总计

决算数

1,672.56

3.05

1,675.62

62.6

1,738.22

支出

项目

一、普通公共服务支出

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年支出合计

结余分配

年末结转和结余

总计

决算数

1,448.94

162.71

82.34

39.08

2.95

1,736.03

0.10

2.09

1,738.22

经营收入

经营收入

2022年度收入决算表

功能分类

科目编码

205

205

205

205

205

208

208

208

208

210

210

02

02

09

09

05

05

05

11

01

99

05

06

项目

科目名称

合计

教育支出

普通教育

学前教育

教育费附加安排的支出

其他教育费附加安排的支出

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

医疗卫生与计划生育支出

行政事业单位医疗

本年收入合

1,675.62

1,388.53

1,198.46

1,198.46

190.07

190.07

162.71

162.71

116.22

46.49

82.34

82.34

财政拨款收

1,672.56

1,388.43

1,198.36

1,198.36

190.07

190.07

162.71

162.71

116.22

46.49

82.34

82.34

上级津贴收

事业收入

210

11

02事业单位医疗

82.34

82.34

221

住房保障支出

39.08

39.08

221

02

住房改革支出

39.08

39.08

221

02

01住房公积金

39.07

39.07

221

02

03购房补贴

0.01

0.01

229

其他支出

2.95

229

99

其他支出

2.95

229

99

01其他支出

2.95

2022年度支出决算表

功能分类

科目编码

205

205

205

205

205

208

208

208

208

210

210

02

02

09

09

05

05

05

11

01

99

05

06

项目

科目名称

合计

教育支出

普通教育

学前教育

教育费附加安排的支出

其他教育费附加安排的支出

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

医疗卫生与计划生育支出

行政事业单位医疗

本年支出合计

1,736.03

1,448.94

1,225.29

1,225.29

223.65

223.65

162.71

162.71

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