内部审计手册:审计程序与合规监督.pptx

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内部审计手册:审计程序与合规监督制作人:来日方长时间:2024年X月X日目录第1章内部审计手册概述第2章内部审计准备阶段第3章内部审计执行阶段第4章内部审计报告与后续追踪第5章内部审计手册的持续改进第6章内部审计手册总结01第1章内部审计手册概述内部审计手册的目的与重要性内部审计手册是组织内部审计活动的指导文件,旨在确保审计工作的一致性、有效性和合规性。本手册的目的在于提供一套标准的审计程序和方法,以协助内部审计师进行风险评估、资料收集和审计报告,同时确保审计活动与组织的目标和法规要求保持一致。内部审计手册的适用范围财务审计运营审计合规审计信息技术审计评估

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