2022年山西省太原市注册会计审计专项练习(含答案).docx

2022年山西省太原市注册会计审计专项练习(含答案).docx

  1. 1、本文档共49页,其中可免费阅读40页,需付费50金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

2022年山西省太原市注册会计审计专项练习(含答案)

学校:________班级:________姓名:________考号:________

一、单选题(30题)

1.下列关于被审计单位内部控制的表述中,正确的是()

A.被审计单位设计、执行和维护内部控制的方式不会受被审计单位的规模和复杂程度影响?

B.内部控制的目标是合理保证财务报告的可靠性?

C.注册会计师无须了解和评价被审计单位所有内部控制?

D.设计和实施内部控制的责任主体是治理层、管理层和其他人员,组织中只有高层对内部控制负有责任?

2.

下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()。

文档评论(0)

huifutianxia + 关注
官方认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

认证主体文安县汇中商贸有限公司
IP属地河北
统一社会信用代码/组织机构代码
91131026MA07M9AL38

1亿VIP精品文档

相关文档