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工程監査表
新品量産前審査表
梱包テスト
初期生産性評価表
初期品品質評価表
新製品???????
新機種立上???
新机种的跟踪
規定
规定
新規品???
細則1
Sheet1
图片14_单击
各工站是否有合格样品供作业员和QC参照
首件样品是否按规定管理
是否按要求使用了周转工具,其方式是否正确
部品堆放是否采取了适当的防护措施以防止损坏
部品堆放是否在规定限高线(1.7米)以内
调模品、不良品的处理是否符合规定要求
清洗岗位是否有清洗作业指导书,是否受控
是否按要求使用清洗治具,治具是否完好
清洗方式是否与作业指导书的要求一致
清洗参数设置是否符合规定要求
清洗后产品是否按作业指导书要求进行自检
贴付生产流程是否与工艺流程图规定一致
各贴付工站是否有作业指导书,是否受控
现场有无区域划分以防不同状态/类别部品混淆
贴付PQC是否有对应的检查标准书,是否受控
贴付PQC是否严格按检查标准书规定进行检查
检查记录填写是否规范,是否与标准书相一致
不合格品的处置是否符合规定要求
OQC/QA检查处各区域有无明确区分并标识
OQC/QA是否有相应检查标准书,是否受控文件
OQC/QA是否按标准书规定进行检查并记录
重要检测设备是否有操作指导书,是否进行点检
样品管理是否符合规定要求
有温湿度要求的场所是否按规定进行管理
备注: 1、稽查员依照稽查项目(参照产品工艺流程、QC工程图、作业指导书、检查标准书等)逐项核查;
2、依检查的实际情况在稽查情况记录栏中详细记录检查所见并作出是否符合的判定。
稽查员 审 核 承 认
ZJ-07-05-001 A版
新製品サンプルと認定品の製作と確認段階
1、目的;製造として生産実績のない、製品(部品)を製造する時に供給元として、量産部品を安定的に納入出来るかを
初期の段階で見極、問題が発見されれば是正処置方法を検討し実行する事を規定し、全ての対象品を
統計的に評価する事を目的に制定する。
3、初期流動管理フロー
工程
着工数
不良数
不良率
着工日
変形
傷
その他
貼付
はみ出し
????
受入数
汚れ
寸法
使用日
作業場所
使用数
形状
共、目標値達成まで継続的に取り組む。又、具体的目標値に対し妥当性の確認も合わせ実施して行く。
開発指示
(項目、工程、品質、他)
書類番号
書類名称
TQM-W1-800
発行日付
編成
審査
批准
№
技術課
金型課
要
品質本部長最終承認
印
製造技術本部長
※製造技術本部長承認がない場合は、金型発注は禁止
見積用製品図面にて金型見積もり、製品見積もりを基に顧客受注可否の交渉を実施し受注決定した製品のフローを明確に記す。
新機種立上フロー
項 目
実 施 内 容
記 録
全体打合 要?否
担 当
営業部
品質部
技術部
資材部
生産 管理部
顧客面談
日程確認と調整
議事録
※認定品提出日及び量産日程、数量(月産)
新機種立ち上げスケジュール作成
(社内ホームページ更新)
品質部(ISO)登録 日文→中文
配布管理(営業→品質部)
各部配布(資材部、製造部、技術部、生産管理部)
配布管理(品質部→各部)
金型????配布(レイアウト、見積もり用)
配布管理(営業部→金型メーカー)
資材確認(鋼材、テープ、他)
②確認
寸法公差確認
新製品確認チェックリスト
資材確認(鋼材、テープ、他)
製品図面受領後仮BOM表発行10日間以内
トレイ図面(要承認)
金型メーカー選定(見積書確認)
製品図面と工程確認
新製品確認チェックリスト(モデリング作成)
※必要時、顧客との技術打合せ実施
金型納期及び製造スケジュール確認
金型比較表及び新製品確認チェックリストを添付
⑤金型????作成
進捗トレース
随時確認
変更項目有無の確認
変更時、変更通知書
⑥金型構造機能確認
構造的問題有無の確認と調整
試抜き品の確認
レイアウト図面との照合
規格寸法 重要寸法 80%以内 一般寸法100%
認定品数量の確認
輸送試験、転
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