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- 2017-08-26 发布于河南
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文件控制程序
文件编号: GSI/QA-001
文件版本: A /0
生效日期: 2011.11.25
发文编号:
编制 质量部 审核 批准
文件控制流程图
责任单位 流程描述 备注
质量部
质量部
职能部门
职能部门主管
职能部门主管
质量部
总经理
文控
职能部门
各 部 门
质量部
记录按《记录控制程序》执行 1. 目的
对质量管理体系中的文件进行规范和控制,确保文件的充分性与适宜性,确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围
适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责
3.1质量部负责编制质量手册,管理者代表审核,总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件,相关部门经理审核、签字,质量部审定,管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件,相关部门经理审核、签字。
3.4技术部和相关部门负责编制技术文件、支持性文件,包括《工序标准》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等,并由部门经理领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员,负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求
4.1文件的分类
4.1.1受控文件
凡质量管理体
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