HM-P20内部质量审核管理程序.docVIP

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  • 2017-08-26 发布于河南
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文件发布(更改)通知单 文件摘要 文件名称 内部质量审核管理程序 文件代号 HM-P20 发布方式 新版(X)划改( )换页( )改版() 发布日期 2005-9-10 生效日期 2005-9-10 页数 4 版本 A 历史版本 版本 文件名称 发布日期 生效日期 更改内容 章节栏目 前版内容 现版内容 发布理由 被替代文件 文件代号 文件名称 版本 生效日期 备注 编制签名 审核签名 批准签名 编制日期 2005年09月10日 审核日期 2005年 月 日 批准日期 2005年 月 日 1目 的 通过对公司内部的质量管理体系审核,验证公司的所有质量活动及其有关结果是否符合已建立的质量管理体系要求,并确定质量管理体系的有效性。 2适用范围 本程序使用于公司质量管理体系内部审核,验证质量管理系统是否依ISO9001:2000国际标准建立文件及是否被正确实施以及适时发掘问题,并采取改进措施,以维持各项品质作业之有效运行。 3职 责 3.1品质部主管负责内审工作的组织和培训。 3.2审核组长制定《年度第 次内部审核计划》,组织和实施质量管理体系内部审核。 3.3管理者代表负责审批《年度第 次

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