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兰州大学科研经费管理审计规定
第一章 总 则
第一条 为规范学校科研经费管理审计工作,根据《教育部 财政部关于加强中央部门所属高校科研经费管理的意见》(教财〔2012〕7号)和《》()
第五条 科研经费管理审计的主要内容包括科研经费管理的内部控制、科研经费预算管理与执行、科研经费使用、科研经费管理责任等。
第六条 科研经费管理的内部控制审计。重点审计科研项目申报、评审、立项、执行、验收等环节内部控制设计和执行的健全性和有效性等。
第七条 科研经费预算管理与执行审计。重点审计预算评审、收支预算调整及预算执行是否真实、准确,项目决算是否按照预算执行。
第八条 科研经费使用审计。重点审计外协经费划拨、劳务费发放审签的真实性、合规性和效益性
第十条 科研经费管理审计由审计处按照国家有关规定和主管部门指导意见在校长领导下组织实施,学校相关管理部门、学院和项目负责人应予以支持、配合。
第条
第十三条 按项目经费主管部门要求须经社会中介机构审计方能上报科研经费财务决算的科研项目结题审计,由各课题组按照经费主管部门要求委托具有相关资质的社会中介机构审计,审计结果报审计处备案。
第十四条 科研经费管理审计要与中层领导干部经济责任审计、专项审计调查、预算管理审计、内部控制审计等工作有效结合,合理确定审计方式,整合审计资源,提高审计效力。
第四章 审计实施
第十五条 科研经费管理审计项目由审计处组织实施。审计处根据学校科研经费管理的需要,通过事后审计、审计调查、跟踪审计多种方式实施审计。
第条 审计审计按照的审计程序和方法实施审计重大问题通报情况,协商提出整改意见。第条
第十九条 审计处对科研经费审计中涉及的保密事项,应保密制度的要求。第十条自印发之日起施行。
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