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- 2016-04-04 发布于江苏
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文献综述-08会计XX.doc
文献综述
1 选题背景
内部控制一般包括内部管理控制和内部会计控制。随着社会经济的发展,内部控制在企业管理中的地位和作用日渐突出。如何建立具有中国特色的内部控制,已成为规范企业行为、提高会计信息质量的当务之急。首先我们要知道的是货币资金是企业流动性最强、控制风险最高的资产,也是企业生存和发展的基础。目前企业货币资金业务控制存在着截留收入、挪用资金、虚报冒领、白条抵库、违规出借等问题。应确立货币资金的安全性、完整性、合法性和效益性的控制目标,加强货币资金内部控制环境建设,使货币资金发挥最大效益。简单的说,货币资金控制是保证单位财务安全的重要措施,保证财务上的安全性不仅是各单位财务管理上的需要,而且是各单位制胜并健康发展的法宝。本文通过对内部控制的特点的分析,初步探讨了其应用于中小民营企业可能存在的问题,并对如何加强和完善中小民营企业内部控制提出了建议。
国内对中小民营企业的货币资金内部控制的专门研究太少了,为了总结企业货币资金内部控制的经验和教训,完善和强化企业货币资金内部控制,本文对中外关于中小民营企业在货币资金内部控制上的研究成果进行了系统的分析和总结。这些成果已经重视货币资金的内部控制的特点。在一定意义上取得了成果。比如对中小民营企业的货币资金的内部控制的一般要求和遵循原则的研究,我们可以基本实现方法清晰且可操作性强的执行力。
2 国内外对内部控制的研究状况
2.1 国外对
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