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- 2017-05-14 发布于贵州
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CPA《风险》第七 风险管理框架下的内部控制01
第七章 风险管理框架下的内部控制
本章考情分析
本章属于重点章,应重点掌握的内容包括:(1)内部控制的要素;(2)内部控制应用指引(包括18项指引);(3)内部控制自我评价;(4)审计委员会在内部控制中的作用;(5)风险管理、内部控制、公司治理三者的关系。
本章考试的题型主要关注客观题和简答题,近3年平均分值为10分左右。
2015年重点关注COSO《内部控制框架》关于内部控制要素的要求与原则,以及我国《企业内部控制基本规范》关于内部控制要素的要求;内部控制应用指引(包括18项指引);内部控制自我评价;审计委员会在内部控制中的作用,这四个方面内容主要考主观题。
2015年教材主要变化
2015年教材本章内容与2014年教材相比,主要变化有:
(1)新增“第一节 内部控制概述”;
(2)新增“第二节 内部控制的要素”;
(3)第四节新增“企业内部控制审计”,删除“审计委员会与外聘审计师”;
(4)第五节删除“公司治理”。
第一节 内部控制概述
一、COSO委员会关于内部控制的定义与框架(★)
成立于1985年的COSO(Committee of Sponsoring Organization)委员会为美国全国舞弊报告委员会提供支持。该组织包括美国会计协会和美国注册会计师协会。COSO委员会负责制定有关大型和小型企业实施内部控制系统的指南。
COSO委员会对内部控制的定义是“公司的
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