企业内部控制流程梳理评价与审计操作实务高级研修班.docVIP

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  • 2016-11-26 发布于北京
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企业内部控制流程梳理评价与审计操作实务高级研修班.doc

企业内部控制流程梳理评价与审计操作实务高级研修班

北京国家会计学院 关于举办“2015年企业内部控制流程梳理、评价与审计操作实务高级研修班”的通知 各相关单位: 为了帮助企业内部控制的评价、审计整改、内部控制与其他监管标准体系整合、内部控制信息化更好的落地和优化,北京国家会计学院自2012年开始推出了“企业内部控制流程梳理、评价与审计操作实务高级研修班”,到目前为止,该课程体系我们已经成功举办22期。这证明该课程已经充分得到社会的认可。 2015年,我们在以往成功举办的经验基础上,先后通过集中备课、调整大纲、深入研讨等工作提升继续我们的教学水平和师资水平。2015年,我们将培训的重点锁定在内部控制评价,内部控制如何有效落地实施,内部控制如何与认证体系有机整合,站在集团公司视角如何加强分子公司之间的内部控制。我们的教学依然会注重案例教学为手段,训练实务操作为目的,价值增值为核心理念,理论与实务相结合。现将本专题培训方案予以印发。欢迎各相关单位组织人员参加培训学习。 一、培训对象 1、中央国有控股、非国有控股、其他类型的主板上市公司、非上市公司的以下人员: ●董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者; ●上市公司董秘、监事、内部控制委员会负责人及其他高级管理人员; ●企业总会计师、财务总监、内部审计部门负责人; ●负责上市公司财务报告内部控制审计的注册会计师; 2、其他有志于了解上市公司内部控制建设、评价与审计实务的人员。

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