1
下列关于物资采购审计模式说法不正确的是()
。答案:
D
小规模组织适合采用项目管理式审计模式2
审计报告的编制应当以经过核实的审计证据为依据,做到客观、完整、清晰、及时、具有
()
,并体现重要性原则。答案:
C
建设性3
为内部审计机构和人员在进行内部审计提供的具有可操作性的指导意见的是()
。答案:
B
内部审计实务指南4
内部审计人员应根据组织特点及内部控制审计的需要适当应用控制自我评估法,一般()
进行一次,以便对内部控制进行持续监督。答案:
B
季度5
()是内部审计人员在提交了物资采购审计报告后,针对报告中所涉及的审计发现和审计
建议所进行的跟踪审计。答案:
C
物资采购后续审计6
内部审计机构负责人应当担任控制自我评估的()
,并加强对控制自我评估过程的督导。答案:
C
召集人7
根据检查与考核的标准,按内部审计人员接受后续教育学习的时间计算,每()年为一个
周期,时间不得少于
80
学时。答案:
B
两年8
下列不属于内部审计人员选择的效率性评价标准的是()
。答案:
B
相关性9
下列不属于货币资金的选项有()
。答案:
D
存货10
公司制小企业按照当年净利润进行的利润分配顺序为:
()
br/
①弥补以前年度亏损②
提取储备基金③提取法定公积金④提取任意公积金答案:
D1.3.4
11
小企业收到的其他政府补助,
用于补偿小企业已发生的相关费用或亏损
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