第八章 内部会计控制与财产清查 第一节 内部会计控制 一、内部会计控制的基本原理 (一)内部会计控制的目标1.保证会计信息的可靠性2.保证资产的安全性3.保障有关法律、制度的贯彻执行 (二)内部会计控制设计的原则1.应当遵循国家有关的法律法规2.内部会计控制应当与企业的管理环境相直协调3.内部会计控制制度的权威性与广泛性相结合4.内部会计控制应确保内部制衡5.内部会计控制应当遵循成本效益原则6.内部会计控制制度必须遵循规范原则 (三)内部会计控制的内容1.货币资金内部会计控制2.实物资产内部会计控制3.采购与付款内部会计控制4.销售与收款内部会计控制5.筹资活动内部会计控制6.投资内部会计控制7.成本费用内部会计控制8.工程项目内部会计控制9.担保内部会计控制 二、内部会计控制的方法1.不相容职务相互分离控制2.授权审批控制3.会计系统控制4.预算控制5.财产安全控制6.风险控制7.内部报告控制8.电子信息技术控制 三、内部会计控制的检查与评价 (一)内部会计控制监督检查的目标1.提高内部会计控制制度执行的可靠性和有效性2.完善内部会计控制,提高单位的经营管理水平 (二)内部会计控制内部监督检查的内容1.内部会计控制系统的调查2.内部会计控制系统的测试3.内部会计控制系统的评价四、内部会计控制的设计在设计内部会计控制制度时,应注意以下几点:1.明确目标2.组织控制
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