内部审核查表品保部.doc

内部审核检查表 受审核 部门 品保部 审核 准则 ISO9001、体系文件、适用的法律法规. 审核日期审核员 审核公共条款/要素 参考文件栏目可填写文件代号或及其名称或作业指导书代号及其名称。 ISO 9001 条款 检查 内容 是 否 适 用 参 考 文 件 检 查 方 法 检查结果 记录提 问 文件 查阅 现场 检查 4.2.3 文件 控制 文件的保管 √ 1是否使用了有效/无效版本的文件 2文件的查找是否方便(目录/清单/编号) 3文件的保管是否有效√ √ √ 作废文件管理 √ 是否在现场(办公室/操作现场)发现了作废文件? √ √ 4.2.4 记录 控制 记录的控制情况 √ 1记录填写是否正确、完整、清楚无涂改? 2储存是否便于存取和检索? 3.过期记录是否按要求进行处置? 4现行记录是否完整,能否提供足够信息,信息是否可靠可见证? 5有文件或记录的收/发记录? √ √ √ √ √ √ √ 5.3 质量 方针 质量方针宣导/传达 √ 询问受审核部门1-2个员工是否了解质量方针是否理解质量方针的含义。 √ 5.4.1 质量 目标 部门质量目标的实施情况 √ 1询问受审核部门的1-2个员工,看其是否清楚部门质量目标?(无现场可以问该部门的办公室人员) 2质量目标是否达成(至少3个月/12个月)?√ √ 5.

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