2016年财务资金管理流程图.pptVIP

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  • 2016-12-20 发布于北京
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预付款管理 相关部门 部门总经理根据合同和公司有关管理制度审核 财务部 是否符合预付款要求 经办人根据合同填制/修改付款申请审批单 相关合同 付款申请审批单(注明预付款) 是否在部门总经理审批权限内 是否批准 是 否 否 财务根据合同编号与相关合同条款核对进行初步审核 是否有修改建议 否 是 付款申请审批单 (注明预付款、附合同复印件) 经办人将付款申请审批单交财务部 付款申请审批单(注明预 付款、附合同复印件) 是 是 否 总经理审批 根据付款要求判断为支票结算、汇票结算还是其他结算 在付款申请审批单上注明付款方式 否 总经理 参见付款管理-2流程 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 相关部门 财务部 发票 部门总经理结合部门工作计划和相关合同审批 是否 同意 是否 批准 是否审批 权限内 总经理审批 付款申请审批单 付款申请审批单 发票 采购合同 财务根据财务规章制度和应付帐款帐龄分析审核付款申请的合理性、合规性、并核对金额的正确性 否 是 否 否 是 是否 同意 是 否 是 付款管理-1 经办人填写/修改付款申请审批单 参见付款管理-2流程 采购定单 入库单 检验单 C-21-

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