关于2015年度雨花台区预算执行和其他.doc

关于2015年度雨花台区预算执行和其他.doc

  1. 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
关于2015年度雨花台区预算执行和其他.doc

关于201年度雨花台区预算执行和其他 财政收支情况的审计工作报告 2015年度区级预算执行情况和其他财政收支审计的基本情况 金额单位:万元 功能科目名称 本年数 占比 上年数 占比 增减率 区级一般公共预算支出 480183 100.0% 413997 100.0% 15.9% 一般公共服务支出 35842 7.5% 34000 8.2% 5.4% 国防支出 12 14 -14.3% 公共安全支出 13942 2.9% 13786 3.3% 1.1% 教育支出 68445 14.3% 47607 11.5% 43.8% 科学技术支出 21248 4.4% 17389 4.2% 22.2% 文化体育与传媒支出 3888 0.8% 3703 0.9% 5% 社会保障和就业支出 34384 7.2% 31891 7.7% 7.8% 医疗卫生与计划生育支出 18660 3.9% 17238 4.2% 8.2% 节能环保支出 4012 0.8% 3447 0.8% 16.4% 城乡社区支出 179141 37.3% 147222 35.6% 21.7% 农林水支出 11706 2.4% 9563 2.3% 22.4% 交通运输支出 3622 0.7% 9666 2.3% -72.9% 资源勘探电力信息等支出 61666 12.8% 55643 13.4% 10.8% 商业服务业等支出 5419 1.1% 5540 1.3% -2.2% 金融支出 50 援助其他地区支出 2007 0.4% 1539 0.4% 30.4% 国土海洋气象等支出 563 0.1% 539 0.1% 4.6% 住房保障支出 4690 1% 4396 1.1% 6.7% 其他支出 10847 2.3% 10812 2.6% 0.3% 债务发行费支出 39 备注:交通运输支出下降的原因是市专项2015年比2014年减少6000多万元(主要是新能源汽车补贴);教育支出增加较多主要是地方教育附加安排的支出由政府性基金支出转列一般公共预算支出。 (三)预算平衡情况 2015年一般公共预算收入61.3亿元,加上上级补助收入10.9亿元(含市专项转移支付收入5.6亿元)、上年结余 2.6亿元、预算稳定调节基金0.7亿元、以及调入资金0.1亿元,合计一般公共预算收入75.6亿元;扣除一般公共支出48亿元、上解上级支出20.3亿元、安排预算稳定调节基金3亿元、增设预算周转金0.3亿,年终结余4亿元。 (四)政府性基金预算收支情况 经区十七届人大第4次会议审议通过,2015年初政府性基金预算收入0.6亿元,支出0.6亿元;区十七届人大常委会第28次会议批准政府性基金预算收入调整为2.2亿元,政府性基金预算支出调整为2.2亿元。 2015年全区实现政府性基金预算收入2.2亿元,加上年结余0.3亿元、上级补助收入33.9亿元,合计36.4亿元;扣除城乡社区支出36亿元、调出资金0.1亿元,年终结余0.3亿元。 2015年全区上下紧紧围绕区委、区政府的总体要求和奋斗目标,着力发挥财政职能作用,提升财政管理水平,各部门、各单位认真执行区人大批准的财政预算,总体上看,2015年度区级预算执行较好。 一是财政收入实现平稳增收。面对财政收入持续增长形成的高基数、“两桥”地区更新改造大量企业搬迁以及结构性减税等诸多挑战和经济下行的压力,全区上下攻坚克难,实现财政收入稳步增长。2015年全区实现一般公共预算收入61.3亿元,比上年同口径增收7.9亿元,增长15.3%。 二是重点支出得到有效保障。2015年继续压缩一般性支出、保障资金向重点项目倾斜。全年一般公共服务支出3.6亿元,占一般公共预算支出的7.5%,与上年基本持平,其中三公经费支出比2014年度减少643万元,降幅达19.8%;2015年一般公共预算安排二桥及软件谷建设资金14.6亿元,占全区一般公共预算支出的30.4%。 三是保障投入“惠民生”,推动社会事业协调发展。2015年社会保障和就业、教育、医疗卫生、文化和体育等方面的支出达12.5亿元,占全区一般公共预算支出的26%,比上年增长25%。 从今年审计情况看,有关部门、单位财经法纪观念进一步增强,财政管理水平不断提高,但在预算管理、预算执行等方面也还存在一些不足,需进一步规范。 二、审计发现的主要情况和问题 (一)财政预算管理方面 1.部分财政结余结存资金未及时清理。截止2015年底,区总预算外专项结余4335万元,农业专户结余466万元,合计4801万元结余结存资金,区财政未及时进行分类清理,应缴库要及时缴库。 2.部分财政专户未及时清理销户。区财政管理的

您可能关注的文档

文档评论(0)

suijiazhuang1 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档