实用手册--胖来超市防损实用手册--全册.docVIP

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实用手册--胖来超市防损实用手册--全册

第五章 稽核控制 收货稽核 收货稽核员工作职责 1、对物流收货单据进行稽核。具体包括:出库单、订单复印件、订单交接表、订单验收单、定货验收单交接表、入库单、出库单等。 A、每一笔订单收货是否按规定填制单据,如有积压或事后补制应查明原因。 B、检查物流收货部单据无有遗漏,错误以及各项数字的计算是否正确。 C、应加盖的公章编号等手续是否齐备,有关人员签字是否齐全。 D、各种单据收货编号是否连贯,有无重编,缺号现象,装订是否完备。 E、各种单据的保存方法及放置地点是否完善,是否已登或汇总。 2、对防损部收货验收单据的汇总进行稽核,检查本部门收货验收与物流收货部单据是否一致,如有不符,应查明原因。 电脑系统中录入的内容进行核查。 A、电脑系统中的数据与单据汇总表进行核对,每日录入的数据,是否与需录入的单据一致。 B、对仓库进行核对,与电脑系统进行盘查。 C、监督各收货口是否建立严格验收收货制度。 采购稽核 防损部采购稽核员职责 1、岗位说明 具备条件:(1)具备采购知识;(2)具有现场判断分析能力;(3)具有计算机操作能力,大专以上学历;(4)较强的防损意识。 编制:采购稽核员编制属于防损部,报告上级为防损主管,级别为副主管,由防损部经理领导。 2、工作职责: 新品采购阶段和供应洽谈 A、与采购员联系,掌握需引进商品的供应商资料,解释公司有关防损规定,对供应商作防损方面的要求,签字反贿赂协议。 B、参与谈判组与供应商的洽谈。 C、掌握供应商的资料 D、审核供应商所报的供货价及交易条件,进行市场调查及与其他超市比较。 E、审核采购员与供应商洽谈关系是否正常 F、提交审核报告,交部门经理 3、日常工作: A、供应商访谈 经常性访谈供应商,了解进货价格,结帐情况及采购的关系,收集供应商对采购员的看法。 B、稽核商品 设立单品的销售数量,库存,结款金额的PH值即在电脑数据中设立防损商品数据,进行追踪,分析差异,进行市调,并查明原因,从而了解该商品的进货渠道是否正常。 C、法律控制 依法制定保障公司与供应商正常关系的防损规定,并向供应商解释宣传,对供应商派驻我公司工作的业务员促销员进行防损培训与审查,并对违规人员(包括内部采购人员)进行处理。 D定期报告与审计制度 对重点商品品项的供应商和其商品进价,销售,库存,结帐及合同执行等情况进行审计,定期报告。 4、工作意义 防损稽核人员参与采购部工作,由于是分属两个部门,具有相对独立性,加强监督,形成良好的监督体制,达到对采购全程的监控。 稽核员相对独立的工作条件有利于供应商投诉,反映情况,也有利于采购人员反映情况。 对供应商采购都起到一定的震慑防范作用,保证采购工作的正常进行。 采购稽核员工作流程 采购稽核员给供应商介绍防损政策 签定反贿赂协议书 第一阶段 查看《超市报价单》及《供应商状况一览表》 《供应商洽谈情况登记表》(采购提供) 填写《稽核谈话记录表》 《反贿赂协议签定登记汇总表》 根据第一阶段情况确定重点供应商: 与重点供应商洽谈 填写:《稽核谈话记录表》 第二阶段 《重点供应商登记汇总表》 根据市场情况填写: 《重点供应商稽核市调汇总表》 《重点供应商商品经营审批单》《重点供应商促销商品审核表》 稽核员根据合同员提供情况提出审核意见填写: 《超市购(代)销协议审批单》 第三阶段 报防损部经理 超市供应商洽谈情况登记表(3) 供应商名称: 序号 洽谈内容 洽谈情况 1 销售分析 1. 2. 3. 2 利润回顾 1. 2. 3. 3 促销活动 1. 2. 3. 4 供货情况 1. 2. 3. 5 送货 1. 2. 3. 6 价格分析 1. 2. 3. 7 付款方式 1. 2. 3. 8 关于新品 1. 2. 3. 9 市场信息 1. 2. 3. 10 季节性销售计划 1. 2. 3. 11 同行竞争情况 1. 2. 3. 12 其他 1. 2. 3. 防损部稽核谈话记录表(4) 随表附件 厂商名称: 电话: 厂商地址: 联系人: 介绍防损政策 防损的介绍 反贿赂的规定 反贿赂的处理 资信证件 1)营业执照( )2)税务登记证( )3)卫生许可证( )4)商品质量认可( )5)质量抽检报告( )6)进疆许可证( )7)安全许可证( )8)商品注册证( )9)代理(经销)授权证明( )10)外资企业注

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