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预算执行等情况审计工作方案
国家卫生计生委预算单位2016 年度
预算执行等情况审计工作方案
为加强对预算单位经济活动的监督管理,规范我委预算单
位经济管理行为,促进国家重大政策的落实、单位事业改革与
发展,结合 《关于加强公立医院财务和预算管理的指导意见》
(财社 〔2015〕263 号)和财政部社会保障司要求,按照突出
重点、全面覆盖、立审立改、规范提高、促进改革的原则,我
委决定组织开展2016 年度预算执行等情况审计工作。为做好
此项工作,制定本工作方案:
一、工作目标
(一)全面了解预算单位2016 年度预算执行情况和其他
财务收支情况。
(二)及时发现各单位经济运行中存在的问题,督促单位
规范经济管理,确保资金安全有效。
(三)全面了解44 家预算医院2015-2016 年财务报告编
制、贯彻执行取消药品加成改革情况以及落实公立医院改革过
程中存在的困难。为加快推进预算管理医院取消药品加成改革、
完善医院补偿机制和建立现代医院管理制度提供研究与决策
参考。
1
二、组织领导
财务司成立以司领导为组长,审计评价处、预算管理处、
价格资产处和机关财务处共同参与的工作领导小组。审计评价
处牵头组织有关专家和工作人员具体组织实施。中国医学科学
院和中国疾病预防控制中心负责组织开展所属二级单位(不含
医院)的审计工作。
四、审计范围
(一)44 家预算管理医院。
(二)其他预算单位。除审计署卫生药品审计局已进点审
计的事业单位和我委正在开展经济责任审计、专项审计单位外,
其他所有预算单位。具体单位及审计机构另行电话通知。
五、审计内容
(一)年度预算执行和其他财务收支审计内容。
1.预算编制与执行。重点突出是否存在违规编制预算、预
算编制不完整、虚假编制预算、违规调整预算等违反预算管理
规定的行为;是否存在违规使用结转结余资金;是否存在无预
算或超预算支出、扩大支出范围、虚列支出、以拨作支、超标
准和超工作进度支出;是否存在违反国库集中支付制度的行为;
“三公”经费使用符合相关规定;会议费、培训费、差旅费是
否按照有关规定执行;科技经费管理是否存在违反规定的行为;
是否违规设立 “小金库”;是否存在违反中央八项规定等相关
规定的行为等。
2
2.财务收支与会计核算。重点突出收入支出是否全部纳入
统一核算管理;是否存在违反规定设立缓收、减收或不收财政
收入,隐瞒、滞留、截留、挪用应当上缴的财政收入,行政事
业收费、罚没收入未实行收支两条线管理等违反财政收入管理
规定的行为;重点突出是否按规定填制、取得原始凭证;会计
凭证审核是否符合相关规定;账表、账账、账实、账证是否相
符;票据、账户、会计科目使用是否合规、准确;会计资料、
档案保存是否完整等。
3.资产管理。重点突出资产账账、账实是否相符;是否存
在账外投资及账外资产;是否存在违规处置和出租出借资产的
行为;资产出租出借收入是否纳入单位预算统一管理;单位对
外投资管理是否规范,是否实现资产的保值增值等。
4.政府采购。重点突出是否存在应招标未招标、未经批准
擅自改变招标方式的行为;政府采购组织管理是否规范;招标
管理是否符合 《政府采购法》和《政府采购实施条例》等相关
规定。
5.财务内部控制。重点突出财务内部控制制度是否规范;
合同签订、管理、履行、监督等管理是否规范;财务内部控制
执行是否存在重大漏洞,是否存在非法集资等情况。
6.以前年度审计发现问题的整改。重点突出审计署、巡视
组和我司2015年度预算执行和其他财务收支审计中发现问题
的整改情况。
3
(二)医院财务报告审计调查主要内容。
以医院全国卫生计生财务年报为基础,审计调查2015年
和2016 年两年数据。
主要报表包括:
表一:资产负债表 (国卫财02 表)
表二:收入支出总表(国卫财03 附1表)
表三:医疗收入及医疗成本明细表 (国卫财05表)
表四:净资产变动情况表 (国卫财08表)
表五:基本数字及财
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