采购流程图[现行版].docVIP

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采购流程图 一、需求提交 四、采购跟踪 五、入库保管 1 采购工作流程 一、需求提交阶段 第一步:需求部门领取并填写请购单 第二步:需求部门负责人审批 二、申请认可阶段 第一步:采购部经办人认可 第二步:上报采购部审批 第三步:上报董事长审批 需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认,通过电子邮件(除特殊情况可手机短信或电话)报营销采购部审批;最后要经董事长审批同意后,进入询价阶段; 三、询价搜索阶段 第一步:找供应商、询价 第二步:有权人审批 第三步:签订合同 采购部经办收到请购单后,寻找不少于3家供应商询价,对比供应商报价并制作对比表。报有权人审批后,再与供应商签订合同,进入下一步采购阶段; 四、采购跟踪阶段 第一步:财务部核算 第二步:采购、跟踪 第三步:进货 1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理:①先预付部分货款;②全额付款后提货;③30/60天结算 2、采购员与供应商签合同及合同备案,一式三份(采购部、供应商、财务部各执一份),采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。 3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息,凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知; 五、入库保管阶段 第一步:验收 第二步:入库 第三步:保管 1、验收要有相应负责人签名; 2、凭入库单与发票到财务部报账。入库单一式三份,第一联保管单位留存,第二联供应商索取货款凭证,第三联采购部; 3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对,物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致; 附件一: 请购单 请购部门: 年 月日 序号 名称 规 格 单位 数量 参考价格 请购用途 需用日期 备注 经办: 审批:制表: 采购部门: 年 月 日 序号 名称 规 格 单位 采购数量 单价 金额 交货日期 备注 附件三: 询价单 供应商名称: 联系人: 供应商电话: 供应商传真: 供应商地址______________________ 序号 产品名称 规格 单位 单价(元) 备注 付款方式: 月结____天 货到付款 其它 交货方式: 送货上门 托运至需要方 其它 交货日期______________________ 询价人:_______________ 年 月 日 (需盖章签名确认) 附件三: 询价结果对比单 需求单位: 产品名称: 规格: 联系电话: 传真: 地址: 供应商名称 联系人 电话 传真 地址 所出单价 备注

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