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说明: 1、已抄税的发票不能作废,只能开具负数发票红冲。 2、点击“作废”按钮后,只有在弹出的对话框中选择“确认”才会真正作废,在执行此按钮后无法改变作废状态。 3、查看“发票明细”界面,点击“作废”按钮也可以将该张发票作废。 4、对已开发票进行作废时,系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外,其他操作员身份必须遵守“谁开具,谁作废”的原则。 2.5.1 已开发票作废 2.5.1 已开发票作废 2.5.2 未开发票作废 2.5.3 发票修复 当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时,可利用未开发票作废功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。 系统支持多张发票批量作废。 2.5.2 未开发票作废 根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。 2.5.2 未开发票作废 例如点击“专用发票作废”,系统弹出号码提示框。 2.5.2 未开发票作废 根据确认提示框确定要作废的发票信息,点击“确认”按钮。 2.5.2 未开发票作废 系统提示作废成功。 2.5.2 未开发票作废 2.5.1 已开发票作废 2.5.2 未开发票作废 2.5.3 发票修复 由于某种原因导致硬盘发票库中的发票数据与金税盘中记录数据不一致时,可通过发票修复功能利用金税盘中相应发票的数据,修复硬盘数据库中存在问题的发票数据。 2.5.3 发票修复 2.5.3 发票修复 点击“发票管理/发票修复”菜单项或者导航图上的“发票修复”。 2.5.3 发票修复 在弹出的对话框中选择年份和月份后确定。 2.5.3 发票修复 系统进行发票修复,并显示修复报告,关闭后提示修复完成。 2.5.3 发票修复 系统进行发票修复,并显示修复报告,关闭后提示修复完成。 ? 说明: 从金税盘修复出来的发票,可以将发票票面的各项信息都修复,修复后的发票可以继续执行发票查询、发票打印、发票作废等功能。 2.5.3 发票修复 第三部分 报税处理 3.1 报税管理 3.2 金税设备管理 3.3 发票资料统计 第三部分 报税处理 3.1 报税管理 3.2 发票资料统计 3.1.1 办税厅抄报 3.1.2 发票资料查询打印 3.1.3 远程抄报管理 点击“报税处理/报税管理/办税厅抄报” 菜单或快捷图标“办税厅抄报”。 3.1.1 办税厅抄报 系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框,可按照票种进行抄税。对话框中显示本企业授权的票种。 3.1.1 办税厅抄报 选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮,弹出“抄税介质”对话框,根据实际情况选择抄税介质,点击“抄税”按钮。 3.1.1 办税厅抄报 系统提示抄税成功。 3.1.1 办税厅抄报 3.1.1 办税厅抄报 3.1.2 发票资料查询打印(选择操作) 3.1.3 远程抄报管理 企业在进行报税时,当地税局会要求企业携带各种报表,此时需要利用发票资料查询打印功能按照当地税局的要求打印各种报表。 发票资料查询打印功能可以按照月份、发票种类和所属税期等条件生成销项发票的汇总表与各种明细表,以供查询和打印。 发票资料查询打印 点击“报税处理/报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。 发票资料查询打印 通过“选择月份”和“所属税期”设定,点击“刷新”按钮后列出查询数据。 发票资料查询打印 点击“预览打印”按钮后弹出打印参数设置界面。 发票资料查询打印 可以点击“预览”按钮查看报表。 发票资料查询打印 发票资料查询打印 点击“预览”后显示报表内容。 选中“连续打印”,可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打印各种报表。 发票资料查询打印 系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。 2.3.4负数普通发票填开 2.3.4负数普通发票填开 系统自动转换成负数发票,也可对票面信息编辑修改。 说明: 开具负数发票时,如果其相应的正数发票在当前发票库中存在,系统自动将发票的明细转换为负数形式。但如果相应正数发票带销货清单,则系统对相应负数发票只汇总金额、税额,而不能转换明细。 第二部分 发票管理 2.1 发票领用 2.2 正数发票填开 2.3 负数发票填开 2.4 发票查询与打印 2.5 发票作废与修复 2.4.1 发票查询 2.4.2 发票打印 2.4.1 发票查询 点击“发票管理/已开发票查询”菜单项或导航图上的快捷图标“发票查询”。 2.4.1 发票查询 系统弹出“发票查询”窗口,输入需要查询的发票所属年份月份。 点击“确认”按钮后,系统弹出发票查询页面。 2.4.1 发票查询 开票实现即开即传,可通过发票查询中的“报送状态”查看发票状态,共有五种报税状态:未报送,报送
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