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血库建设标准
附件-1
2011 年血站督导检查表
被督导单位名称:
条款
编号 检查内容 分数 检查方式 被检
部门 检查评分标准 实际
扣分 实际
检查结论
得分 符合 基本符合 不符合 ① 抽查血站领导、部门主管3人对《血站管理办法》 ≥12 <9
和《血站质量管理规范》的知晓情况;(血液中心、
0201 是否遵守有关法
律、法规、规章、
标准和技术规范
的要求 15 血站全体
员工名单 征募
献血
制备
检验
供血 中心血站主要职责、《血站执业许可证》由谁批准
发放,有效期等)
② 抽查献血征募部门和献血服务部门员工各 3 人对
《献血者健康检查要求》的知晓情况;
③ 抽查成分制备部门员工和血液供应部门员 3 人工
对《全血及成分血的质量要求》的知晓情况; ④ 抽检血液检测部门员工3人对《血站实验室质量管
理规范》的知晓情况。
是否制定和颁布 ① 没有制定质量方针的扣减5分; ≥12 <9
0202 了质量方针,质量
目标;在各相关部
门和层级建立质 15 质量体系
文件 质管 ② 没有制定质量目标的扣减5分,质量目标至少5项,
少1项扣减一分;
③ 没有制订各部门和各层级分目标的扣减5分(可以 量分目标 将各部门的绩效考核指标等同看作质量分目标)。
① 抽查近2年度的管理评审相关记录(含计划、输入 ≥16 <12
材料和报告)。
0203 是否按计划实施
了有效的管理评
审活动 20 管理评审
计划和报
告 质管 ② 2年内没有实施管理评审的该项不得分(12个月±
1个月应开展管评1次,周期不符的扣减1分)
③ 没有管理评审计划和记录的扣减5分:
④ ; --有计划,但项目不全的扣减1~3分:(时间、主持人、
参加者、输入内容,具体报告人等)
1条款
编号 检查内容 分数 检查方式 被检
部门 检查评分标准 实际
扣分 实际
检查结论
得分 符合 基本符合 不符合 以上缺一项扣1分
① 设置至少满足献血宣传和献血者招募,献血服务, ≥4 <3
0301 是否构建了与业
务过程相适应的
组织结构 5 质量体系
文件和组
织结构图 行政或
质管 血液采集、制备、检测、储存和供应,质量管理等
功能需求的部门。
② 没有组织结构图的扣减2分;
不能满足以上业务功能的,缺少1个功能扣减1分。 0302 血站各部门、各类
岗位人员的职责
与权限是否明确 10 质量体系
文件和岗
位说明书 质管 ① 各部门或科室的职责和权限是否有明确的规定,如
没有,酌减1-5分;
② 职责和权限界定不清的扣减1-2分
③ 没有制定岗位说明书的扣减1-3分 ≥8 <6 法定代表人是否 ≥4 <3
分别授权任命业
务负责人和质量 质量体系 ① 没有分别任命的该项不得分;
0303 负责人,分别承担 5 文件和岗 质管 ② 两位负责人有职责和权限交叉的扣减1~2分;
业务管理和质量 位说明书 ③ 相关负责人缺席时没有明确代职人的扣减1分
管理职责,不相互
兼任
0304 法定代表人是否
授权任命安全与
卫生负责人 2 质量体系
文件 质管 没有任命安全与卫生负责人的该项不得分 >2 =2 <2 ① 采供 ≥5 <4
血机
构从
法定代表人或主
业人
0305 6 人事
要负责人的资质
员岗
是否符合要求
位培
训考
核合 法定代表人、质量负责人、业务负责人、检验部门负
责人,以上每位资质不符合扣0.5~1分 3条款
编号 检查内容 分数 检查方式 被检
部门 检查评分标准 实际
扣分 实际
检查结论
得分 符合 基本符合 不符合 格证
① 血站 ≥8 <6
近2年
内新
进员
工名
0306 新增加人员资质
是否符合要求 10 单
② 采供
血机
构从
业人
员岗
位培
训考
核合
格证 人事 ① 不符合《血站关键岗位工作人员资质要求》的1人
扣减0.5~1分;
② 人员入职1年以上,但仍未取得《采供血机构从业
人员岗位培训考核合格证》的,1人扣减1分。 0307 专业技术人员是
否具有相关专业
初级以上技术职
务任职资格 5 血站全体
员工名单 人事 在技术岗位上(采血、发血、成分制备、检验)
工作的不具备专业技术人员技术职务任职资格的,1
人扣减1分。 ≥4 <3 血站全体 ≥4 <3
上岗人员的资质 员工名单; 抽查相关执业或上岗资质(卫技、中层、实验室员工)
0308 是否符合相关法 5 相关资料 人事 10人,HIV检测人员至少3人具备资质(具备CDC培
规的要求 和技术档 训合格证书),1人不符合相关法规要求的扣0.5分
案
① 没有建立员工健康档案的扣减2分; ≥4 <3
0309 是否建立了员工
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