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江西财经大学2014年上半年自学考试毕业论文撰写参考选题(方向)
一、会计专业
1 会计监督、关联交易对会计信息影响、对外投资会计问题 2 企业增长及财务战略问题、作业成本管理、衍生金融工具的会计准则、金融套期保值的风险管理 3 信息化对会计流程(会计模式)的影响、ERP发展研究、信息化条件下价值链的研究 4 财务管理/公司治理 5 内部审计、内部控制 审计与公司治理 6 成本战略管理/可持续发展财务与会计 内部控制、 政府与内部审计 7 政府审计 民间审计 内部审计 注会业务拓展 8 上市公司融资、股利政策、盈余管理相关问题 9 会计报表项目舞弊及其审计、注册会计师审计问题 10 租赁会计研究、借款费用、或有事项、会计信息披露 11 会计人员法律责任、无形资产准则、会计信息真实性研究 12 审计基础理论探讨 13 内部审计质量控制/财务报告 14 资本市场 公司治理 15 信息化对会计理论与实务的影响研究 16 存货会计研究、绿色会计、低碳会计 17 网络会计发展、网络会计安全问题、高校网络会计相关问题研究、EXCEL在会计中应用相关问题研究、网络财务报告问题 18 非货币性交易的探讨/会计职业判断 19 财务资源整合、成本管理问题、虚拟企业成本问题 20 上市公司内部控制问题 21 财务风险及治理问题 会计咨询发展问题 22 信息系统审计、信息系统审计师培养、会计电算化内部控制、上市公司财务会计实证 23 会计审计案例研究/资产减值问题研究 24 企业信息化成本与效益分析、会计电算化系统的审计风险及对策、企业集团资金管理信息化实现方案讨论、电子政务绩效审计探讨 25 企业会计信息实施问题的研究、会计电算化审计相关问题研究、会计实践教学研究 26 公司治理、控制股东治理 27 企业融资与风险管理问题 28 中小企业财务管理相关问题/成本控制/会计信息披露管理问题 29 业绩评价 30 网络会计相关问题研究、网络会计及信息系统的安全、会计信息化相关问题研究 31 社会审计独立性、注册会计师审计风险、公允价值 32 注册会计师的法律责任/上市公司会计信息披露 33 审计风险独立性/经济效益审计/任期经济责任审计/内部审计 34 战略成本管理的有关问题、上市公司股权激励问题、环境会计核算及管理、质量成本核算及管理 35 外币报表折算方法的选择、管理会计的创新、会计报表附注信息的披露 36 内部控制 公司治理 会计准则执行 37 内部审计、审计报告、审计与公司治理、内部控制与风险管理 政府审计 38 财务软件比较研究、财务软件发展若干问题研究 39 会计信息质量、会计确认与计量基础、资产减值、法务会计 40 内部审计 企业内部控制 41 会计准则在会计实务中的应用研究 42 注册会计师职业判断、离任审计 43 谨慎性要求、应收票据问题 44 会计信息披露管理问题/会计职业道德/会计人员法律责任 45 信息披露、关联方交易会计问题、准则国际趋同探讨、公允价值计量问题 46 资本结构与财务风险问题 47 会计舞弊原因和对策分析/上市公司融资、股利政策、盈余管理相关问题 48 独立审计理论与实务、会计理论及实务、企业绩效评估研究 49 企业增长及财务战略问题、作业成本管理、衍生金融工具的会计准则 50 企业集团财务问题 51 会计舞弊原因和对策分析/企业融资的相关问题 52 会计准则国际化探讨 内部控制 53 国际比较会计、资产虚化研究 54 新旧会计准则/国际会计准则比较 会计审计案例研究 公允价值讨论 55 信息系统审计 56 内部控制/公司治理 57 会计咨询与服务、会计假设与原则、财务会计概念框架 58 债务重组、关联方信息披露、全面预算管理、会计工作规范 59 筹资、投资资产管理;应收账款的管理、现金管理、股利分配政策、民营企业的相关问题 60 财务预算管理问题、财务控制问题、公司财务治理问题、公司治理与财务风险问题 61 会计数据挖掘问题研究/财务决策支持系统研究/会计电算化人才培养相关问题研究/XBRL 62 成本控制、财务管理方向 63 内部控制,内部会计控制等理论与实务 64 财务管理/公司治理 65 环境会计理论研究、财务会计信息相关性研究、/会计确认与计量问题的研究 66 财务成本管理方向 67 资本结构与财务风险 68 盈余管理、内部控制 69 法务会计理论 资本市场信息披露 注册会计师审计 70 财务报告 71 会计报告附注、企业效率审计、 72 企业财务风险管理方向、企业价值评估方向 73 现代成本管理的有关问题、企业内部控制的有关问题 74 实质重于形式原则、
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