财务报销规定 - 北京理工大学宇航学院.docVIP

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财务报销规定 - 北京理工大学宇航学院.doc

财务报销规定作者财务处发布时间阅读次数现金支付根据国家现金管理条例单张发票金额超过元以上的不予报销现金根据目前实际经济运行情况学校暂定单张发票金额在元含元之间的经会计核算科科长或经科长授权的副科长签字同意报领现金单张发票金额高于元含的经财务处领导签字同意报领现金高于元应转账支付差旅费单笔借款超过万元含须经财务处领导审签劳务费单笔借款或报销现金金额超过万元含须经财务处领导审签转账银行存款及内部转账支付转账支付单笔金额超过万元含须财务处领导审签科研经费转账支付单笔金额万元以下的可由经财务处核准备案的

财务报销规定 作者: 财务处 发布时间: 2014-04-18 阅读次数: 366 1.现金支付 ■ 根据国家《现金管理条例》,单张发票金额超过1000元以上的不予报销现金。根据目前实际经济运行情况,学校暂定单张发票金额在2500元(含)~5000元之间的,经会计核算科科长或经科长授权的副科长签字同意报领现金;单张发票金额高于5000元(含)的,经财务处领导签字同意报领现金,高于10000元应转账支付。 ■ 差旅费单笔借款超过2万元(含)须经财务处领导审签; ■ 劳务费单笔借款或报销现金金额超过2万元(含)须经财务处领导审签。 2.转账(银行存款及内部转账)支付 ■ 转账支付单笔金额

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