第二十二章FI22集中付款流程.docVIP

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  • 2018-02-09 发布于重庆
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第二十二章FI22集中付款流程

第二十二章-FI22_集中付款流程 流程说明 此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。 本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单,并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件,在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能,产生付款建议书,并自行核对无误。付款建议书需经由财务主管审核后,交予银行出纳人员办理付款作业。 注意事项:若供应商有预付款存在,应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。否则在自动付款运行过程中会出现例外情况,无法产生付款建议。 相关附件:付款建议书 流程图 系统操作 操作范例 对2001/03/10前的供应商应付款运行自动付款程序,产生付款建议书 系统菜单及交易代码 会计(财务会计(银行(支出(自动支付(未清项目 交易代码:F110 系统屏幕及栏位解释 栏位名称 栏位说明 资料范例 运行时间 自动付款运行时间。可以作为某一特定自动付款程序的标志,每次运行此自动付款程序均具有相同的参数。程序实际运行时间可早于此日期,也可晚于此日期 2001/03/10 标志 附加标志。以区别同一运行时间下不同的自动付款程序。 Z01:收付已经记帐。 按参数键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 记帐日期 自动付款的记帐日期。 2001/

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