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  • 2018-04-03 发布于浙江
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2017年内部审核实施计划

xxxxxx有限公司 2017 年度内部审核计划 记录-19-01 审核 项目 受审 部门 质量体系要素 4.1 组织 基本 条件 4.2 人员 管理 4.3 设施 和环 境条件 4.4 仪器 设备 和标 准物 质 4.5.4 文件 控制 4.5.5 合同 评审 4.5.6 检测分包 4.5.7 服务和 供应品 采购 4.5.8 纠正 措施 4.5.9 预防 措施 4.5.14 记录 控制 4.5.15 内部 审核 4.5.16 管理 评审 4.5.17 检测 和校准 方法 4.5.18 测量不确定度的程序 4.5.19 抽样 管理 4.5.20 样品 管理 4.5.21 质量 控制 4.5.22 能力 验证 4.5.23 检测 报告 4.5.28 检验 检测 结果 发布 4.5.29 检验 检测 报告的 更改 4.5.30 检测 档案 保存 4.5.31 风险 评估 和控制 办公室 检测室 质量负责人 技术负责人 审核时间 2017年1

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