上海市嘉定区新街道社区事务受理服务中心.docVIP

上海市嘉定区新街道社区事务受理服务中心.doc

  1. 1、本文档共17页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
上海市嘉定区新街道社区事务受理服务中心

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心 2015年度部门决算 第一部分 上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心 概况 一、主要职责 1、制定和实施街道的社区工作要点及民政、老龄、双拥、残联等工作计划。 2、深化网格化管理,落实民情责任区,建设和谐社区。 3、按“一室、一站、一中心”的社区建设模式,加强居委会办公室、警备站、社区邻里中心的建设。 4、重视老龄工作,建立健全街道为老服务机制,开展居家养老服务,创建标准、示范老年活动室。支持真新养老院工作,发挥指导、协调等作用。 5、深入开展拥军优属工作,拓展社区双拥工作内涵,关心扶助重点优抚对象和革命伤残军人。 6、关心和做好残疾人事业,帮助残疾人自立自强,营造社区尊重关心残疾人的风尚。按要求做好精神病防治和康复工作。 7、发挥社区发展协调委员会的作用,开展物业管理评议工作,加强社区环境建设。 8、代表街道办事处接受具有本地区户籍的居民救助申请,并对其救助资格提出初审意见和定期复核;向获准救助的对象发放《上海市社会救助金领取证》及向有关单位发放救助通知书,并向未获准救助的对象发放不予救助通知书;组织发放经政府批准和社会团体划拨的救助、帮困等各类款物。 9、为户籍迁移的救助对象办理受助资格转移手续。 10、主动关心特殊对象和生活困难的现行政策暂不能覆盖又没有提出救助申请的对象,排出名单,及时上报区帮助协调解决;动员本社区各种社会力量开展社会互助帮困活动。 11、及时掌握就业年龄段内有劳动能力救助对象的就业情况。 12、为居民提供社会救助方面的咨询服务。 13、负责本地区内的社会救助和帮困的档案管理、报表统计和计算机管理。 14、对居委会社会救助协理员进行业务政策培训,指导他们做好有关的社会救助工作。 15、完成其它本街道社会救助和帮困的事务性工作。 16、承担就业服务和具体管理工作。 17、承担企业退休人员社会化管理服务工作。 18、开展劳动保障宣传咨询、协助信访和劳动监察工作。 二、机构设置 根据上述职责,上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心设6个内设机构,包括:事务受理服务中心、社区科、居委、物业办、住房保障办、劳动保障所。 第二部分 上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2015年度决算表 2015年度财务收支决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 5,569.75 一般公共服务支出 1.47 其中: 政府性基金收入 外交支出 事业收入 1,242.35 国防支出 事业单位经营收入 公共安全支出 其他收入 教育支出 57.55   科学技术支出     文化体育与传媒支出     社会保障和就业支出 4,158.49     医疗卫生与计划生育支出 84.03     节能环保支出       城乡社区支出 2,440.46      农林水支出       交通运输支出       资源勘探信息等支出       商业服务业等支出       金融支出       援助其他地区支出       国土海洋气象等支出       住房保障支出 47.37     粮油物资储备支出     其他支出 本年收入合计 6,812.1 本年支出合计 6,789.37 动用历年结余 85.04 本年结余 107.77 合 计 6,897.14 合 计 6,897.14 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 54.55 54.55 205 03 职业教育 54.55 54.55 205 03 99 其他职业教育支出 54.55 54.55 208 社会保障和就业支出 3,178.81 388.78 2,790.03 208 01 人力资源和社会保障管理事务 385.25 375.27 9.98 208 01 01 行政运行 7.36 7.36 208 01 02 一般行政管理事务 25.73 25.73 208 01 06 就业管理事务 16.38 16.38 208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 335.78 325.8 9.98 208 02 民政管理事务 245.08 13.52 231.56 208 02 01 行政运行 13.52 13.52 208 02 04 拥军优属 18.01 18.01 208 02 05 老龄事务 195.16 195.16 208 02 06 民间组织管理 9.92 9.92 208 02 99 其他民政管理事务支出 8.47 8.47 208 07 就业补助 257.

文档评论(0)

woai118doc + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档