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“教育经费管理年”检查制度系列

张店中心中学财务稽核制度 一、会计机构内部建立稽核制度,配备相应的稽核人员。   二、实行会计岗位责任制。出纳人员不得兼管稽核工作。会计人员管帐不管钱,学校主管负责开支审批、财务领导和检查工作,不能兼管钱、帐业务。同时还应建立支票、印鉴分管制度。支票由出纳员鉴发,并由学校主管和会议盖章方能生效。会计与出纳应严格分工,明确职权,在业务上密切配合。   三、建立现金、银行存款收支单据制度。出纳人员对每笔收支业务都要有凭有据,收入要有依据,支票要有凭证,付款实行“三章”(经手人、审批人、验收人盖章),各项手续要完备。   四、建立开支审批和报帐制度,学校应根据开支性质和金额大小,分别规定审批权限。所有账目经校长批准后,方可开支。严格执行国家财经政策、法令、制度,预算和财务计划,改进经济管理,要监督并制止一切违反财经纪律的行为发生,如擅自扩大开支范围,提高开支标准,乱列乱支和分资金、擅自动用公款,公物请客送礼等。   五、建立清点制度。出纳员必须坚持做到日清月结,帐帐相符、帐款相符。学校主管还必须对库存现金和银行存款定期和不定期的清查。清查现金要实地盘点,不准以单据、借条抵充现金,更不得有帐外现金或“小金库”。银行存款要经常与开户银行核对帐目。清查结果要向领导报告,研究处理。   六、会计人员要严格审批会计凭证。对记载不正确、不完整、不符合规定的凭证,应退回补填或更正。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证,应拒绝受理,并及时报告领导处理。   七、会计机构根据经过审核的会计凭证,按照会计制度的规定登记帐薄,编制会计报表,以保证帐、证、表的合法性、正确性和完整性,做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符、帐与凭证相符,及时发现问题,以便提出改正意见,采取措施,进行处理。 八、加强财会人员培训,提高财会人员的专业水平和业务能力。 张店中心中学公务招待费管理制度 为倡导勤俭节约,杜绝铺张浪费,规范财务管理,树立行业形象,学校根据上级规定,结合实际,制定本规定。 一、建章立制,确定标准。 本着实惠、节约的原则,倡导来客在学校食堂就餐,既文明,健康,又可以和教师增进交流。食堂就餐,中午不安排饮酒及饮用含酒精成分的饮料。确需到县内酒店就餐的,陪同人员不安排车辆接送。用烟、用酒一律由学校采购自带。 二、严格程序,实名登记。 1、来客需要招待的,原则上先有校长指令办公室填写统一印制的《公务接待就餐呈批表》,如实填写主要来客姓名、职务、随行人数及主陪人员姓名和人数,报校长审批。县内招待的,由办公室通知指定接待点;县外招待的由办公室电话联系。 2、各处、室因业务工作需要对口招待的,由各处室填写《公务接待就餐登记表》,提请校长批准后,县内招待的,由办公室通知指定接待点;县外招待的由办公室电话联系。 3、来客就餐需要陪同的,由办公室根据校长安排通知相关人员参加;业务招待陪同就餐,由对口接待负责人请示校长同意后直接通知相关人员参加。 4、用烟、用酒要先付钱采购,后使用。杜绝在酒店用烟、用酒,杜绝在商店佘烟佘酒,杜绝零散买烟买酒。来人招待确需用烟用酒时,由对口接待负责人先请示校长,由校长通知办公室准备,后从办公室领取用品。 三、完善手续,三单合一。 就餐结束时,由对口接待负责人及其他两人以上共同在原始菜单上签注用餐事由、金额、时间和姓名。公务招待的餐饮费用在报销时入账时,会计凭证必须做到《公务接待就餐审批表》、菜单和正式发票三张单据齐全。对违反三单合一規定的,财务人员不得给予报销。 四、定期公布,加强监督。 招待费用严格控制在义保经费使用规定的百分比范围之内,不得突破,招待经费使用实行月清月结,最长不得超过两个月;结算时,凭办公室《公务接待就餐审批表》与总务处结算。学校建立和健全财务“两公开一监督制度”,将公务招待费用支出情况在政务公开栏公布。通过建立民主理财监督小组等形式,接受学校内部教师职工评议和监督。 张店中心中学收费公示制度 一、收费公示制度 为了规范收费公示行为,维护广大学生和家长的合法权益,特制订以下制度: ⒈ 据市局的有关规定,制作“教育收费公示牌”。 ⒉ 收费公示按上级部门规定形式公示在校门口醒目位置,并将收费项目、收费标准、收费依据、收费范围、计算单位以及价格监督举报电话进行公示。 二、收费管理制度 ⒈严格按照规定项目的标准和范围进行收费,未经批准的收费项目,不得收取。每学期注册时,收费标准要张榜公布,增强透明度,接受监督。学校收费一学期只能一次,收费时,一律由学校总务处办理,其他处室(包括年级、班级、个人)不得私自收款,一所学校一种收费发票,要坚决杜绝乱收费现象的发生。 ⒊ 办费的使用要严格执行规定的用途,专款专用,不得挪作他用或以拨代支,虚列虚报,私设“小金库”。 三、收费责任追究制度 学校建立

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