第一部分部门概况(包括主管部门及所属二层单位).docVIP

第一部分部门概况(包括主管部门及所属二层单位).doc

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第一部分部门概况(包括主管部门及所属二层单位).doc

第一部分:部门概况(包括主管部门及所属二层单位) 一、 单位职责 (1)主管全区审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。 (2)制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。参与起草地方性有关财政经济政策、规范性文件草案?。拟订全区地方性审计政策和相关规定并监督执行。对直接审计、调查和核查的事项依法依法出具审计报告,作出审计决定或提出审计建议。 (3)向区长提出年度区预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,并报市审计局。受区人民政府委托向区人大常委会提出区预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区人民政府有关部门和乡镇人民政府通报审计情况和审计结果。 (4)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议: 1. 区预算执行情况和其他财政收支,区各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。 2.乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,自治区和市、区财政转移支付资金。 3.使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。 4.区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的决算。 5.区国有企业、区人民政府规定的区国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益。 6.区人民政府主管部门、乡镇人民政府管理和其他单位受区人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。 7.根据审计厅、市审计局授权,对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支和项目执行情况。 8.法律、法规规定应由区审计局审计的其他事项。 (1)按规定对区各部门领导干部及依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。 (2)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 (3)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。 (4)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 (5)指导和推广信息技术在全区审计领域的应用,组织建设全区审计信息系统。 (6)承办区人民政府、市审计局、自治区审计厅交办的其他事项。 二、 机构设置、编制现状、人员构成情况 区审计局设5个职能股(室):办公室、财政金融审计股、行政事业和经贸审计股、经济责任审计分局、固定资产投资审计股。截至2017年12月底,实际在职人员26人,其中行政编制12人,参公事业编11人,聘用2人,机关后勤服务行政编制1人;领导班子:党组书记、局长1名,副局长2名。 三、 年度主要工作任务等 政府投资结算审计项目,参照《柳州市财政局、柳州市审计局关于进一步明确柳州市政府投资建设项目审计财政评审范围等相关问题的通知》(柳财审【2015】1号),由建设单位向区发改局申报立项,项目实施过程中,在结算审核环节需报送审计,只要全区各建设单位根据本单位业务计划报送的投资项目审计,均属于当年审计任务,实行应审尽审,年度具体项目数存在不确定性。按近两年来项目完成数量情况,确定2018年政府投资结算审计项目计划完成数为20个。 ? 第二部分:部门预算公开表 表1:2018年部门预算收支预算总表 表2:收入预算总表 表3:支出预算总表 表4:财政拨款收支总表 表5:一般公共预算支出预算表 表6:一般公共预算支出明细表(分部门经济分类科目) 表7:一般公共预算基本支出表 表8:政府性基金拨款支出预算表 表9:国有资本经营预算拨款支出预算表 表10:纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表 表11:“三公”经费支出预算表 表12:政府采购预算表 表13:项目支出(资金来源)预算明细表 第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收支总体情况的说明 (一)收入预算说明 2018年收入总预算595.4103万元,同比增加42.7317万元,同比增长7.73%。其中: 1、一般公共预算拨款565.4103万元,同比增加12.73127万元,同比增长2.3%。 2、政府性基金拨款30万元,同比增加30万元,同比增长100%。 (二)支出预算

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