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东阿县2018年11月份财政预算执行情况
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东阿县2018年11月份财政预算执行情况
一、预算执行情况
1、收入情况
截至2018年11月底,全县一般公共财政预算收入完成165110万元,完成年初预算目标的114.2%,同口径增长27.5%。税收收入完成145143万元,增长28.1%;税收收入占财政收入的比重为87.9%。按征收部门来看:税务部门收入完成156128万元,完成年预算目标(133605万元)的116.9%,增长29.1;财政部门非税收入完成8982万元,完成年初预算目标(10919万元)的82.3%,同比增长5.1%。
2、支出情况
2018年公共财政预算支出预算安排216634万元,截至11月底支出241609万元,完成预算的111.5%,与去年同期相比下降3.5%。其中:一般公共服务、教育、社会保障、医疗卫生等“八项支出”172547万元,较去年同期增长1.8%;教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出住房保障支出社会保障类支出153206万元,占总支出的比重63.41%。
二、预算执行情况分析
(一)财政收入保持较快增长,财政收入进度超时间进度。今年以来我县公共财政预算收入保持了较快增长,收入质量显著提高,很大程度上得益于东阿阿胶、鑫华特钢、东昌焦化这三家企业的税收贡献,这三家企业税收占全县税收收入57%,成为拉动县财政增收的中流砥柱,出色的业绩保证了全县收入的稳步增长。1-11月份我县收入进度、增幅、税收占比均在全市排名第二,成为拉动全市财政收入增长的主力。
(二)支出压力有增无减。2018年支出预算安排216634万元,截止11月底已完成全年支出预算,超出支出预算2.7亿元,目前到年底按照权责发生制必须形成的支出还有近6个亿,还不包含去年因财力不足挂账的尚未列支的1个亿,预计到年底还需要挂账财政暂付款近8个亿,因财力不足因素挂账的暂付款规模越来越大,我们一方面要保障当年的正常运转,一方面还要消化大规模的暂付款,导致我们的预算执行非常困难。
(三)受财税体制影响,收入增长并未带来可支配财力的增长。2018年财政收入从总体上看保持了较快的增长速度,但财政收支矛盾依然比较突出。因财政体制上划因素,我县财力的48%上划市财政局,同时国库库款按日均税收收入的48%上划到聊城市国家金库,导致库款非常紧张。1-11月份累计上划库款近7亿元,这是我县财政在预算执行过程中难以克服的困难,也是造成我县收支矛盾突出的主要因素。
(四)乡镇不均衡现象更加突出。从前11个月收入看,乡镇一般公共预算收入完成107381万元,增长47.01%。从收入增幅看,各乡镇收入增幅差异较大,收入最好的姜楼镇,增幅高达153.27%,而最差的乡镇收入增幅为负增长(-5.46%);从各乡镇完成收入进度看,除了新城和大桥没有完成时间进度,其余9个乡镇已完成了全年收入预算,完成最好的乡镇姜楼超出全年预算117个百分点,最差的乡镇还没有完成时间进度。乡镇之间的差距无论从完成收入的进度、收入增幅,还是完成收入的总量上都呈现扩大趋势,乡镇发展不均衡现象愈发突出,需要引起高度重视。
三、下一步打算
一是做好财政增收文章。把经济发展的成果真实反映到财政增收上来,密切关注税收变化,挖掘税源潜力。认真落实征收政策,进一步摸清税源,优化税种结构,挖掘征收潜力,把组织收入作为财政工作的重中之重,进一步完善综合治税体系,加强信息共享,加大协调力度,形成征管合力。及时研判经济运行和税源变化情况,加强主体税种、重点税源监控、切实抓好挖潜堵漏,实现税收收入及时足额征缴入库。进一步规范非税收入管理,强化管理措施,完善管理机制,做到依法征收、及时缴库,提高非说收入管理效率和水平;要严格按照“单位开票、银行代收、财政统管”的原则,继续完善非税收入征管系统,扩大非税收入征管面,做到源头控收、以票管收、票款同行,实现财政部门对非税收入全过程的监控与管理,确保非税收入增收。
二是做好资金节支文章。鉴于目前捉襟见肘的财政状况,在保证工资、保政策性增资前提下,通过压缩部门一般性支出,集中资金办大事。采取大力压减一般性项目支出、三公经费等节支措施,集中有限的财力用于偿还债务,并统筹土地出让收益、股权出让、省政府发行的新增债券等各类财政性资金,采取融资平台市场化运作等方式积极有效的化解债务,严格把控预算,做到无预算不支出,把支出控制在预算内,避免年底形成大量结转。
三是积极向上争取,提升可用财力。加强对新常态下经济财政形势研判,重点把握把握中央和省、市投资重点,找准县域经济与国家政策的契合点,积极协调相关部门做好项目的谋划、筛选、申报工作,努力争取上级优惠政策支持,想方设法借船出海,借助外力加快发展。同时积极向上级反映我县财政困难,争取上级财政支持,力
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