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  • 2019-02-02 发布于广东
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资产检查报告 资产清查专项审计报告 XX报字201X第号 XX单位: 我们接受委托,因对截至XX年12月31日的国有资产 清查报表进行审计。对建立健全内部控制制度,保护资产 的安全和完整,保证会计资料和资产清查资料的全面性、 真实性、完整性承担责任;我们的责任是按照《行政事业 单位资产清查核实管理办法》等文件,在实施本次专项审 计工作的基础上,对资产清查结果的合法性、公允性、可 靠性发表审计意见。在审计过程中,我们结合的实际情况, 实施了包括检查记录或文件、抽盘实物、实施函证等我们 认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下。 一、基本情况 成立于年,单位性质,主要业务范围括。 机构编制管理部门核定编制人数人,其中:行政编制 人数人, 事业编制人数人。截止年月日止职工人数人, 其中属于行政正式编制人员,事业编制人员,其他编 制人员。 执行《会计制度》。 、资产清查情况 按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》 等相关文件的规定,于年月至月组织实施了资产自查 工作。 由同志担任清查工作主要负责人。 本次清查工作中,该单位召开了相关工作会议、成立 了资产清查工作机构、制定了相关清查底稿与要求;在全 面清查资产、负债、收支的基础上,实施了各项债权债务 的核对,存货、固定资产、无形资产与在建工程的盘点等 工作。 三、审计依据与审计内容 资产清查依据 行政单位国有资产管理暂行办法; 2 .事业

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