财务报销专项治理整改报告.docVIP

  • 120
  • 0
  • 约9.98千字
  • 约 23页
  • 2019-02-02 发布于广东
  • 举报
财务报销专项治理整改报告.doc

财务报销专项治理整改报告 篇一:财务管理工作自查报告 XX年财务管理工作自查报告 根据*****文件,为认真总结好XX年财务管理工作, 我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理 办法的执行情况进行了自查,现将自查情况汇报如下: 会计基础工作情况 会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司 财务管理办法的规定设置,会计账簿、财务报表信息真实, 账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、 会计结余科目真实。 财务报销制度完善,严格按照会计人员检查原始凭 财务报销制度完善, 严格按照会计人员检查原始凭 证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复 核的报销程序进行,有效地保证取得的原始凭证真实、合 法。 取得的增值税专用发票及时进行网上认证,各项税费 计算准确,并保证及时纳税。财务收支无坐支现象。岀纳 每月核对银行存款余额,并编制余额调节表。 会计凭证及时整理装订,存放安全、规范。 预算执行情况 根据XX年利润及成本费用预算明细说明,财务部每月 都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较,特 别结合公司管理特点,要求各生产队发生500元以上的非 生产性支出必须向公司领导申请批准,务必将实际费用控 制在预算费用之内。 XX年预计实现销售收入2 2350万元,实现利润828万 元,产生成本费用21522万元,其中业务招待费80万元, 会务费35万元,生产检

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档