公司内部审计问题的实践报告.doc

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关于宣城F集团公司内部审计问题的实践报告 内 容 摘 要 内部审计是根据组织的内在需要而设立的,作为企业的自我约束机制,已成为现代企业制度的重要组成部分,是企业健全内部控制、严肃财经纪律,改善经营管理、提高经济效益的重要手段。我国内部审计自成立以来,虽然在完善企业经营管理中起到了重要作用,但是由于起步较晚,在实际工作中仍然面临着许多问题,严重影响了内部审计职能的发挥。本文在通过对宣城F集团公司内部审计现状的基础上,分析了F集团内部审计中存在的问题,最后提出了完善F集团内部审计的对策建议。 关键词:F集团 内部审计 对策

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