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2018年海阳市后进村发展升级办公室
部 门 预 算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算表
三、2018年支出预算表 (按科 目)
四、2018年支出预算表 (按单位 )
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
八、2018年政府性基金预算支出预算表
九、2018年政府性基金预算基本支出预算表
十、2018年政府采购预算表
十一、2018年一般公共预算 “三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
概 况
一、主要职能
1、 负责排查确定后进村,制定包帮升级规划和措施,
组织干部进驻整顿;
2、 负责后进村发展升级工作的组织、调度和督查等;
3、 负责全体下派驻村干部的管理、考核和奖惩;
4、 承担市委交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入升级办公室2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下
表:
序号 单位名称 备注
1 升级办公室
第二部分
2018年部门预算表
表 1.2018年部门收支预算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 2018年预算 项 目 2018年预算
本年收入 86.74 201-一般公共服务支出 79.35
经费拨款 86.74 20103-政府办公厅 (室)及相关机构事务 79.35
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 2010350-事业运行 79.35
纳入预算管理的专项收入安排的拨款 208-社会保障和就业支出 5.01
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 20805-行政事业单位离退休 5.01
财政专户核拨资金 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.01
事业收入 210-医疗卫生与计划生育支出 2.38
事业单位经营收入 21011-行政事业单位医疗 2.38
其他收入 2101102-事业单位医疗 2.38
本年收入合计 86.74 本年支出合计 86.74
上级补助收入 上缴上级支出
附属单位上缴收入 对
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