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最新2019全套RB/T214-2017检验检测机构内审资料含管理评审报告(实例)参考模板.doc 53页

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最新2019全套RB/T214-2017检验检测机构内审资料含管理评审报告(实例)参考模板
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第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 53 页 检验检测机构RB/T214-2017管理体系年度内审 <附管评报告> 年度:2019年度 编制: 审核: 批准: 南京艾特工程质量检测有限公司 2019年6月 目录 TOC \o "1-1" \h \u 22483 2019年05月内部审核计划 3 31414 内部审核通知 5 5220 内部审核实施计划表 7 16890 内审首(末)次会议签到表 9 2095 会议记录(首次) 10 371 会议记录(末次) 11 18165 RB/T214-2017内审检查记录表 13 25522 内审不符合项总结 38 542 内审不符合分布表 39 21410 内审不符合报告(1) 40 30896 内审不符合报告(2) 41 7399 内审不符合报告(3) 43 5517 内审不符合报告(5) 44 23910 内审不符合报告(6) 45 2925 内部审核报告 46 24532 2019年6月管理评审报告 49 2019年 05 月内部审核计划 受控编号:NJAT/NS-2019 共 页 第 页 审核目的: 本次内审重点检查公司2019年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求,是否符合《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RBT 214-2017)要求。 审核范围: 适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所;与质量管理体系有关的所有部门;以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RBT 214-2017)的所有相关内容。 审核依据: 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RBT 214-2017)、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等;适用的法律、法规;客户的要求、标书、合同、投诉等。 审核时间: 本次审核为集中式审核,计划审核时间为2019年5月21日至23日 审核组成员: 本次评审组共有7人组成。 组长:XXX 组员:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。 计划安排 实施项目及要点 计划时间 负责人 协助人 内部审核策划准备 (制定计划、编制表格) 2019.5.21~2019.5.23 XXX 各内审员 内审实施 XXX XXX 各内审组成员 不合格项纠正 XXX XXX 检测员 跟踪审核验证 XXX XXX 各内审组成员 开展管理评审 XXX 总经理 各内审员及科室负责人 编制:XXX 日期:2019年02月10日 审批:XXX 期:2019年02月10日 内部审核通知 受控编号:NJAT/NS-01-2019 共1页 第1页 南京艾特工程质量检测有限公司 南京艾特质字[2019]第02号 实验室各科室: 根据《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)和本实验室质量体系计划的安排,拟于2019年5月21日至23日进行2019年度5月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们,请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。 1、审核目的:审核2019年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求,确保质量体系持续、有效的运行,并为质量体系的改进提供依据。 2、审核要求:采用集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。 3、审核范围:RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 通用要求》各要素涉及的实验室各部门。 4、审核依据:《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RBT 214-2017),质量体系文件【例如:《质量手册》、《程序文件》】,相关法律、法规和试验标准等。 5、审核时间:2019年5月21日至23日 6、审 核 组: 组 长:XXX 审核组成员:XXX(技术负责人)、XXX(检测一室主任、内审员、监督员)、XXX(检测二室主任、内审员、监督员)、XXX(业务室主任、内审员)、XXX(内审员)、XXX(内审员)。 首、末次会议参加人员: 质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管

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