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武汉钢铁股份呢有限公司财务状况分析
PAGE 27
武汉钢铁股份有限公司财务状况分析
院系: 东华大学管理学院
课程:财务管理
专业:产业经济学2011级
成员:张晨妤 陈泉 杨畅
胡天麒 张佳 张琦
目 录
一、 武钢公司及行业分析4
(一)武钢股份4
(二)公司主营业务及其经营状况5
(三)资产变动重大构成情况6
(四)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析7
(五)武钢股份的SWOT分析和五力分析8
二、财务报表分析8
(一)财务报表8
(二)重要指标18
三、与宝钢的先关比率比较18
(一)主要会计要素的分析比较20
(二)核心财务指标分析23
(三)盈利能力分析24
(四)资产利用效率分析27
(五)偿债能力分析29
(六)净现金流量分析31
(七)杜邦财务分析42
四、存在的问题43
五、与同行业比较43
(一)成长能力43
(二)经营效率44
(三)每股财务数据45
(四)盈利能力46
六、结论与建议46
武汉钢铁股份有限公司财务状况分析
一、武钢公司及行业分析
(一)武钢股份
武汉钢铁股份有限公司位于武汉市东部,是由武汉钢铁(集团)公司控股的、国内排名第三大钢铁上市公司。目前,公司总资产达300多亿元,下辖烧结厂、炼铁厂、一炼钢厂、二炼钢厂、三炼钢厂、大型厂、轧板厂、冷轧厂、硅钢厂、棒材厂、质检中心12个单位,员工16995人。
公司是根据《中华人民共和国公司法》和《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》的要求,经国家经济体制改革委员会体改生〔1997〕164号文批准,由武汉钢铁(集团)公司(以下简称“武钢”)作为发起人,采用发起设立方式成立的股份公司。根据重组方案,武钢将其下属的冷轧薄板厂(含涂层带钢车间)和冷轧硅钢片厂的全部经营性资产投入公司,净资产为272,380.46万元(评估值并经国家国资局确认),折为国有法人股177,048万股。1997年11月7日,公司正式成立。作为发起人,采用募集方式于1997年11月7日发起设立方式成立的股份公司。 武钢将其下属的冷轧薄板厂(含涂层带钢车间)和冷轧硅钢片厂的全部经营性资产投入折为国有法人股177,048万股。经1999年7月5 日发行公众股32000万股,其中向证券投资基金配售4,901万股后,公司总股本达209048万股。其公众股32000万股于1999年8月3日在上交所上市交易。上市以来,公司主营业务突出,利润稳步增长,连续保持了中国上市公司50强和综合经济效益前20名的地位,成为沪深十大上市公司之一。
世界钢铁企业粗钢产量排名
排名
企业
国家
1
安赛乐米塔尔公司
卢森堡
2
河北钢铁集团
中国
3
宝钢集团
中国
4
武汉钢铁集团
中国
受益于国内市场的复苏,中国钢铁厂商在2009年相继扩大了产能。本次排名的10强中,中国一举摘得了5个席位,河北钢铁集团、宝钢集团排在三甲,仅排在卢森堡的安赛乐米塔尔公司之后。武汉钢铁集团则名列第四。
中国钢铁市场目前仍在扩大,中国政府正致力于整合国内钢铁企业。可以预见中国企业将在今后继续占据排名前列。
而日本最大钢铁企业新日本制铁公司从2008年的第2跌至第6,首次跌出三甲。新日铁自1970年成立以来长期居世界首位。2008年的全球经济危机则使新日铁和JEF钢铁公司这两大日本业界巨头双双遭受打击。
(二)公司主营业务及其经营状况
公司主要从事热轧产品(热轧板卷、中厚板、大型材、高速线材、棒材、钢
坯)、冷轧产品(冷轧及涂镀板、冷轧硅钢)等钢材产品的生产和销售,钢材产
品涉及7 大类、500 多个品种。
(a)主营业务分行业、分产品情况
由于钢材市场有所回暖,钢材销售量、销售价格上升,公司2010 年度营业
总收入较上年同期大幅上升。同时,由于原燃料价格上升,销售成本也同步上升。
受国内钢材市场及原燃料价格影响,公司营业利润率高于上年。
由于钢材市场及销售策略的变化,公司各地区销售量、销售收入较上年同期
大幅上升。
(b)主要供应商、客户情况
(三)资产变动重大构成情况
本报告期末公司资产总额 7,630,491.10 万元,比年初增加298,090.41 万元;负债总额4,802,455.75 万元,比年初增加205,470.55 万元;所有者权益总额2,828,035.35 万元,比年初增加92,619.86 万元。
资产负债项目变动的原因如下:
应收票据的增加主要是销售回笼货款中票据比例增加。
存货的增加主要原因是原材料库存的增加所致。
固定资产的增加主要是由于三冷轧工程、燃气蒸汽联合循环发电等重大在建工程项
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