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档案管理制度
(试 行)
为了做好公司的档案管理工作,维护档案的完整与安全,充分发挥档案在生产、科研、管理等活动中的作用,根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案实施细则》,按照集中统一管理的基本原则,结合公司实际情况特制定本制度。
一、管理内容
公司档案是指在生产、科研、基建、安全保卫、会计审计、设备、管理活动等工作中形成的具有保存价值的文字材料、图纸、图表、声像资料等不同形式和载体的资料。公司档案按实际可分经营档案、科技档案、文书档案、人事档案、会计档案、声像档案等,人事档案由办公室统一进行管理。
二、管理方法
公司档案工作在办公室主任的领导下,由办公室档案员负责收集、整理、装订、保管、检查、指导、鉴定、统计,提供利用,业务上受公司主要领导的监督和指导。
三、管理要求
1、各处室需配备兼职档案员,定期按要求收集、整理各类归档资料,按时向档案室移交,并办理移交手续。
2、向档案室移交报送的档案,要求字迹工整、图样清晰、文件签署完备、书写形式规范、书写材料合格、纸质优良无损、纸张规格统一、案卷格式符合标准。
3、档案组卷要做到案卷分类科学、文件排列有序、卷内编目清晰完整、标题拟写简明准确、折叠整齐、案卷装订美观牢固。
4、经营档案、科技档案、文书档案、人事档案、会议档案、声像档案的具体归档内容,根据档案管理部门要求执行。
5、各种设备、仪器的操作规范、使用说明书、保修卡应在设备、仪器使用后立即归办公室保管。
四、档案保密制度
1、归档资料按其内容、性质等分为一般档案和密级档案,密级档案按密级重要程度分为三级,绝密档案、机密档案、秘密档案。
2、凡归档的资料,原则上不得向外单位提供,必要时须按档案的密级经各级领导批准。
3、不得将档案内容向不属传达范围的人员(亲戚、同事、朋友、亲属等)泄密,更不得将档案私自带出或外借。
4、档案库房、档案存放箱柜应有防盗措施。
5、每年定期全面检查档案保密安全工作,发现问题及时汇报。
6、档案人员必须自觉遵守执行保密制度。
五、档案查阅、借阅、复印制度
1、查阅、借阅、复印档案,均要履行相应的登记批准手续。
2、查阅档案权限如下:
(1)绝密档案:公司董事长、总经理有权查阅。
(2)机密绝密:副总经理以上人员有权查阅。
(3)秘密档案:处室负责人以上人员有权查阅。
若有员工需查阅越级档案,需上一级主管许可后,报分管领导或董事长批准,方可查阅。
3、原则上密级档案只限在档案室查阅,不得借阅,更不得复印。必须带出档案室借阅、复印的,按档案密级需经各级领导批准。一般档案由办公室主任批准,秘密和机密档案由分管领导批准,绝密档案由董事长批准。
4、借阅时间,一般档案最长不超过7天,密级档案最长不超过3天,如确因工作需要须延长借阅时间,应办理续借手续。
5、借档人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案,不得在文件上圈点、划线和涂改,未经批准不得复印档案。
6、外单位借阅档案,应持单位介绍信,并由本公司相关处室负责人陪同,经办公室主任批准后方可借阅。密级档案需经分管领导或董事长批准。
7、借卷人确因工作原因需要复印文件或摘抄文件,应办理相关复印登记手续,一般档案需经办公室批准,密级档案需经分管领导或董事长批准。
六、档案鉴定和销毁制度
1、档案的鉴定和销毁工作应在分管领导指导下,由档案室会同相关处室和专业人员共同进行。
2、鉴定工作分为初步鉴定和期满鉴定,初步鉴定与整理立卷工作同步进行,期满鉴定在保管期限(永久、长期、短期)已满后进行。
3、鉴定工作必须逐条、逐卷审查卷内文件材料,根据各类档案确定保管密级、期限。
4、档案经鉴定后,对确无保存价值的或保管期满的档案,经分管领导批准后销毁,销毁清册上注明“已销毁”和销毁日期,监销人要在销毁清册上签名,销毁清册存档备查。
七、档案统计制度
1、档案室对档案资料的接收、移交、销毁等工作都必须及时登记,做到“家底”清楚、账目与实物相符。
2、每年对档案的接收、移交、保管、利用、销毁等情况统计一次,及时向分管领导报送“档案基本情况统计表”。
3、根据实际情况,对档案进行科学的分类、排列、编号,做好档案的统计工作。
八、检查与考核
1、办公室负责对各处室兼职档案人员的文件材料收集、整理、归档工作进行检查和监督。
2、公司对热爱档案事业、积极努力工作、刻苦钻研业务、有创新精神、成绩显著的档案工作人员按有关规定给予表彰和奖励。对玩忽职守、不遵守纪律、泄露机密而造成损失的,应视其情节轻重给予处分,直至追究法律责任。
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