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公司保密制度
(试 行)
一、目的作用
为防范公司的权益不受到损害,确保公司文件、资料、信息的安全保密得到有效的防范,实现保密管理的制度化、规范化,特制定本制度。
二、管理职责
1、公司保密工作由公司负责人直接领导,公司企管处为公司保密工作的职能归口负责部门,负责本制度的督导检查和实施。
2、各处室主管负责人是本处室保密管理工作的责任人,应加强对下属人员的保密教育,使本制度得到贯彻落实。
三、保密事项及密级确定
1、公司需要保密的事项如下:
(1)、公司尚未付诸实施的经营战略、经营规划、经营项目及经营决策。
(2)、公司内部掌握的合同、协议、意向书及相关可行性分析报告。
(3)、公司涉及工艺、技术、设备等方面的资料、图纸、数据等。
(4)、公司高层领导会议记录,及重大决策中需保密事项。
(5)、公司财务预决算报告及各类财务报表和统计报表。
(6)、公司经营过程中的各项商业机密及未进入市场公开的各类信息。
(7)、公司员工人事档案、工资收人等资料。
(8)、其他经公司确定应当保密的事项。
2、保密级别划分:
公司的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。
(1)、绝密。是公司最重要的保密事项,泄露会使公司的权利和利益遭受特别严重的损害。
(2)、机密。是公司比较重要的保密事项,泄露会使公司的权利和利益遭受到一定的损害。
(3)、秘密。是公司一般的需保密事项,泄露会使公司的权利和利益遭受一定的损害。
3、公司密级的确定:
(1)、公司经营发展中,直接影响公司的重要决策文件资料及特别重要的信息为绝密级。
(2)、公司内部的经营情况、尚未实施的规划及相关策略方案、各类财务报表、统计资料、高层领导重要会议记录等为机密级。
(3)、公司生产过程中工艺、技术、设备等资料、图纸、数据等为绝密级。
(4)、公司人事档案、合同、协议、员工薪资发放及分配方案、尚未进入市场未公开的各类信息为秘密级。
(5)、一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
(6)、属于公司保密的文件、资料,应当依据规定标明密级,并确定期限,明确专人负责保管,保密期届满,自行解密。
4、文件资料保密管理:
做好涉及文件资料各个工作环节的保密工作,包括如下:
拟搞——准确设定文稿密级。
印制——严格按规定由专人翻印、复印密级文件资料,控制份数,及时销毁废纸。
收发——密级文件资料需登记、编号、签收。
阅办——按密级级别严格控制文件资料阅办人员,不得截留,或带离办公场所。
复制——未经同意,一律不得复印密级文件资料。
递送——递送密级资料严格履行登记签收手续。
保管——密级资料需专人专柜专室保管,外借需严格履行领导审批借阅手续,当日收回。
5、信息保密管理:
做好计算机信息资料、企业各种资源、物资供应、内外重要信息等的保密工作,杜绝公司内部相互间泄露,以及对家人、朋友、其他一切无关人事的透露。
生产区禁止外人进入,外来参观人员必须经公司负责人批准后方可进入。
6、违规处罚:
公司对违反保密制度规定的人员按情节严重给予经济处罚、刑事处罚。出现上列情况之一者,给予行政警告处罚,并视情节给予50~200元范围内的罚款。
(1)、泄露公司秘密,尚未造成严重后果或经济损失的。
(2)、违反本制度规定的保密规定的。
(3)、已泄露公司秘密但采取补救措施的。
出现下列情况之一的,要酌情处以赔偿经济损失,对情节严重者予以辞退直至追究其法律责任。
(1)、故意或过失泄露公司秘密,造成严重后果或重大经济损失的。
(2)、违反本保密制度规定,为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。
(3)、利用职权强制他人违反保密规定的。
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