_ST仁智:2019年年度审计报告.PDF

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浙江仁智股份有限公司 审计报告 大华审字[2020]007724 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 浙江仁智股份有限公司 审计报告及财务报表 (2019 年1 月1 日至2019 年12 月31 日止) 目 录 页 次 一、 审计报告 1-7 二、 已审财务报表 合并资产负债表 1-2 合并利润表 3 合并现金流量表 4 合并股东权益变动表 5-6 母公司资产负债表 7-8 母公司利润表 9 母公司现金流量表 10 母公司股东权益变动表 11-12 财务报表附注 1-95 审 计 报 告 大华审字[2020]007724号 浙江仁智股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江仁智股份有限公司(以下简称仁智股份)财务报 表,包括2019 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了仁智股份2019 年 12 月31 日的合并及母公司 财务状况以及2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于仁智股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十四、 (二)所 述,因贵公司涉嫌信息披露违法违规,中国证券监督管理委员会(以 下简称“证监会”)对贵公司进行立案调查,贵公司于 2019 年 4 月 25 日收到了中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》(浙证调 查字 2019074 号)。截至报告日,尚未收到就上述立案调查事项的 第11 页

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