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浙江仁智股份有限公司
审计报告
大华审字[2020]007724 号
大华会计师事务所 (特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)
浙江仁智股份有限公司
审计报告及财务报表
(2019 年1 月1 日至2019 年12 月31 日止)
目 录 页 次
一、 审计报告 1-7
二、 已审财务报表
合并资产负债表 1-2
合并利润表 3
合并现金流量表 4
合并股东权益变动表 5-6
母公司资产负债表 7-8
母公司利润表 9
母公司现金流量表 10
母公司股东权益变动表 11-12
财务报表附注 1-95
审 计 报 告
大华审字[2020]007724号
浙江仁智股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了浙江仁智股份有限公司(以下简称仁智股份)财务报
表,包括2019 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了仁智股份2019 年 12 月31 日的合并及母公司
财务状况以及2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我
们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独
立于仁智股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们
获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十四、 (二)所
述,因贵公司涉嫌信息披露违法违规,中国证券监督管理委员会(以
下简称“证监会”)对贵公司进行立案调查,贵公司于 2019 年 4 月
25 日收到了中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》(浙证调
查字 2019074 号)。截至报告日,尚未收到就上述立案调查事项的
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