财务费用报销制度及报销流程【财会实务精品文档】.pdf

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本文内容极具参考价值,如若有用请您打赏支持,谢谢! 财务费用报销制度及报销流程【财会实务精品文档】 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为#8218; 倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、 工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等#8218;以下分别 说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款 管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办 理借款,出差返回5 个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款,如 业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许 跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000 元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请 单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支 票者原则上应在5 个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再 次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第一条 借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致, 不得涂改)、支票或现金。 (二) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理 复核→总经理审批。 (三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领 款手续。 第三部分 日常费用报销制度及流程 第二条 日常费用主要包括差旅 费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、 本文内容极具参考价值,如若有用请您打赏支持,谢谢! 资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第 三条 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据 (相关规定见 发票管理制 度)#8218;且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金 额大小写须完全一致 (不得涂改);简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批 程序报批。 (三) 报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申 请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务 部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条 差旅费报销制度及流程。 (一)费用标准: 职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用 一 般员工 火车硬卧 120 元/天 30 元/天 30 元/天 部门负责人 火车硬卧 150 元/天 40 元/天 40 元/天 总经理助理 飞机 200 元/天 50 元/天 50 元/天 总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销 (二)费用标准的补充 说明: 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额, 不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所 乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00 以后出发(或12:00 以前到达) 以半天计,12:00 以前出发(或 12:00 以后到达)以一天计。 3. 伙食标准、 交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报 销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4. 宴请客户需由总经理 批准后方可报销招待费,同时按比例 (早餐20%、午餐或晚餐 40%)扣减出差 人当天的伙食补贴。 5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等 将不予报销相关费用。 (三)报销流程 1. 出差申请:拟出差人员首先填写

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