质量管理体系内部审核全套资料.pdfVIP

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实用标准文档 年 度 内 审 计 划 编号: LD/JL -8.2.2 -01 审核目的 确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。 XXXXX产品的生产和服务全过程。 审核范围 a) ISO9001:2000 ; b) 公司质量管理体系文件; 审核依据 c) 公司适用的法律、法规; d) 合同。 时 间 实施项目及要点 负责人 协助人 (2003 年) 1、成立内审组 管理者代 2. 开展质量管理体系内部审核 3、不合格项纠正 4、跟踪审核 5、完善各部门内审检查表 6、开展管理评审 7、接受第三方正式审核 备 注 编 制人 批 准人 批 准 文案大全 实用标准文档 日 期 审核实施计划 编号: LD/JL -8.2.2 -02 1、 审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行, 评价质量体系 运行的符合性、有效性。 2、 审核性质:内部审核 3、 审核范围: XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。 4、 审核依据: ISO9001:2000 标准,质量手册、程序文件、相关 法律、法规及产品标准。 5、 审核组长: ( 第一组 ) 组员: ( 第二组 ) 6、 审核时间: 2003.5.29 壹天 审核活动安 审核日程 审核时间 审核条款 排 8:00 - 第一组 首次会议 8:30 文案大全 实用标准文档 4.1 ,5.1 ,5.2 ,5.3 ,5.4.1 , 8 :30-9: 总经理 5.5.1 ,5.5.2 ,5.5.3 ,5.6 , 30 6.1 ,8.5.1 9 :30-10: 4.2.1 ,5.5.2 , 5.4.1 ,5.2 , 管理者代表 00 8.2.2 ,8.5.1 4.2.1 ,4.2.2 ,4.2.3 ,4.2.4 ,

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