2018年差旅费报销制度.docxVIP

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PAGE1 / NUMPAGES1 2018年差旅费报销制度 (试行) 2018-1-1 差旅费报销制度 一、目的 为了规范差旅费的管理,有效控制差旅费用支出,完善报销制度,本着合理、节约的原则,根据公司实际情况,制定本制度。 二、适用范围 公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、油耗费等。 三、报销要求 1、按照公司规定的差旅费标准执行,用公司专用的差旅报销单粘贴票据,报销单据应不能涂改且只能用中性笔或钢笔填写按序分类填写、粘贴,且必须整齐规范、内容详细、真实,原始单据清晰可见。 2、不在差旅补贴范围内的票据,不允许同时报销,另行粘贴费用报销单,不是正式发票的另行粘贴。增值税专用发票与增值税普通发票也要分开粘贴,票据请妥善保管,凭据报销一律实销实报,发现弄虚作假一律严惩不贷。 3、所有报销费用2个月内必须报销完毕,过期不予以报销。 四、出差制度细则 1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》,如有出差同行人必须写明姓名、原因,经部门主管批准后方可出差。 2、凡与原《出差申请单》所规定的各项目不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经部门主管审批后方可报销。 3、出差期间每天要在工作群内主动汇报居住地及工作情况及拜访了那些客户等。由部门经理考核结果,签署考核意见。 六、交通费补贴标准 1、出差人员要乘坐规定的交通工具,凭据报销交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。 2、销售人员出差,乘坐市内公交或出租车等交通工具的,封顶200元/人.月,超过规定标准部分自理。特事特批,经批准后,才予以报销。 3、一般情况下只能乘火车、动车、汽车,出差路途较远或任务紧急的,需经部门领导批准后方可乘坐飞机,一般提前半个月买低价机票,未经部门主管批准乘坐飞机的,一律不予以报销。 乘坐火车连续乘车时间超过12小时的,可购同席硬卧铺票。做动车和高铁需二等一下车票。 部长、总监以上的不受约束。 七、住宿补贴标准 1、出差人员应在住宿标准限额内选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。住宿费按规定标准凭据报销,住宿费低于规定标准的按实报销,节余部分不发给个人。实际住宿费超过规定标准部分自理,无住宿发票的,一律不给予报销。 2、两人同性别一起出差,只能按1人住宿费用标准报销;3人一起出差,按2人标准报销;以此类推。出差人员住宿费标准如下表: 八、车辆燃油费补贴标准 1、自驾车报销标准,燃油费补助标准为0.6元每公里(根据油价涨跌幅公司统一调整),每月交通工具人员 客运车大巴车火车动车高铁飞机经济舱普通员工市内交通补助封顶200元/月,特事特批。 部门总监以上实销实报 大区经理/部门经理市内交通补助封顶350元/月,特事特批。 省区经理市内交通补助封顶300元/月,特事特批。 业务代表 市内交通补助封顶260元/月,特事特批。 乘坐火车,客车卧铺的条件:夜间乘车无转车的情况下超过六小时以上或者连续乘车十小时以上。夜间乘车指19:00-06:00 住宿费标准: 人员一类城市二类城市餐补/天 董事长/总经理800500实报 集团各部部长600400实报 各级总监500350100 大区经理/部门经省区经区域经业务代普通员城市类别说明: 1、一类城市:上海、北京、重庆、天津及各省会城市; 2、二类城市:其他县级以上城市; 月底提交一次公里数照片,封顶2000公里/月,超过规定标准部分,写申请经部门领导审批后方可报销。特殊情况另议。(临时出差的公司内部员工,出差前后需在综合办备案) 2、高速过路过桥费实销实报。 九、本规定自2018年1月1日开始执行,之前所有的相关差旅费的文件同时废止。 财务部 2017年12月15日 个人工作业务总结 本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”),主要从事测量技术工作,至今已有三年。 在这宝贵的三年时间里,我边工作、边学习测绘相专业书籍,遇到不懂得问题积极的请教工程师们,在他们耐心的教授和指导下,我的专业知识水平得到了很到的提高,并在实地测量工作中加以运用、总结,不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习,加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中,在公司各领导及同事的帮助带领下,按照岗位职责要求和行为规范,努力做好本职工作,认真完成了领导所交给的各项工作,在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上,能够认真贯彻党的基本方针政策,积极学习政治理论,坚持四项基本原则,遵纪守法,爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识,工作态度

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