电器门店系统考核方案.docx

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XX电器门店系统考核方案 (试行版) 为适应公司“以市场为导向、强化门店管理”的战略方针、配合 XX 门店系统飞速扩张 的战略规划、全面调动门店系统的积极性,特制定本考核方案。 一、 考核目的 : 1、 建立 XX 门店系统薪酬激励机制,以提高 XX 门店的经营效率; 2、 通过量化的业绩考核,真正体现奖优罚劣、多劳多得。 二、 考核对象 :门店系统全体人员 三、 考核分工: 1、 公司决策委员会为门店系统考核方案的审批、监督机构; 2、 总部人力资源中心与门店管理中心为门店系统考核政策与方案的制定、 指导与检 查的机构。同时负责授权范围内奖励的联合审批; 3、 大区行政管理部、 分部门店管理中心与分部人力资源中心 /部是门店系统考核政策 与方案的直接培训、推行、执检的部门; 4、 分部财务部负责相关业绩数据的核定与提供; 5、 分部安保、客服、物流、连锁等部门负责相关事项的考评和资料提供; 6、 大区、分部总经理负责授权范围内门店系统考核方案执行结果的审批。 四、 考核周期: 月度考核、不定期考核 五、 考核结构: 1、薪酬构成: 门店人员实行月薪制, 由固定部分与变动部分构成; 其中变动部分为绩效奖金 部分,是与门店月度各类绩效考核直接挂钩部分; 按职级、岗位的不同,门店各岗的固定部分与变动部分比例不同; 门店人员的固定工资部分,每月 10 日发放;绩效部分与上述考核对应每月 20 日发放。 2、考核构成: 月度考核: 业绩考核 +单项奖惩 A、业绩考核:指与门店销售业绩或岗位业绩直接挂钩的考核。 B、单项奖惩:指公司既往推行的日常奖惩,包括: 57个小组月度综合考核奖 罚、排名奖、专项奖惩。(涉及门店各个岗位) 2)不定期考核:指门店管理中心配套推出的具有特色的各类门店系统奖励。 如: 最佳销售奖、突出进步奖、文明进步奖等。此类奖励将参照公司相关标准执 行。 3、薪资构成及考核指标列表: 岗位 薪资结构 考核项目 权重 说明 备注 店长 固定 50%+变 动50% 一、本门店当月销售 额基本任务达成率 提奖 30% 1、 销售额达成率在基本任务以下 的,少一罚二; 销售额达成率奖金-奖金基数 *60%*[1- ( 100%实际销售额/销售 额基本任务)*2](最低为0) 2、 销售额达成率在基本任务和目标 任务之间的,不奖不罚; 销售额达成率奖金-奖金基数*60% 3、 销售额达成率超过目标任务的, 超一奖二; 销售额达成率奖金-奖金基数 *60%*[1+ (实际销售额/销售额目标 任务-100%)*2](最高为奖金基数 *60%*1.2) 实际销售额由分 部财务提供。 按销售额将分部门店进行分类:(各类 门店此部分奖金基数可依次差 200元左 右,需考虑城市类别差异调整各类门店 店长奖金基数) S( 7家及以内门店)、 M ( 8-12家)级 分部门店可分为 A、B、C三类; L( 13-19家)级分部门店可分为 A、B、 C、D四类; XL (门店20家及以上)级分部门店可分 为 A、B、C、D、E 五类; 门店类别由分部门 店管理中心核定、 总经理审核,报总 部门店管理中心审 批。门店级别一经 核定原则上不改 变,若确需调整, 需报总部门店管理 中心审批后方可生 效。 二、管理指标排名 20% 奖罚规则(类比分部管理团队考核,见附件) 1业绩指标 40% 1)帐面毛利率排名 15% 账面毛利率=(帐面毛利额-红兰卡)/实际销售 额(注:线性转化核算得分) 帐面毛利率由分部财 务提供。 2)可控费用率环比增长排 名 15% 可控费用率=当月实际发生的可控费用/ 实际销售额(注:倒排序,线性转化核 算得分) 可控费用包括水电费、人工费用、通讯 费、办公用品费、维修费、交通费等。 可控费用率由分部财 务提供。 3)7大品类销售额基本任务 达成率平均值排名 10% (注:线性转化核算得分) 各品类实际销售额由 分部财务提供。 2、增长指标 30% 1)月度销售额占比增长 20% 门店销售额占比=本门店销售额/刀分部各门店 销售额(注:线性转化核算得分) 1、 无同期数据的按占比环比增长考核; 2、 有同期数据的按占比环比增长和销售额同期 增长两项各50%考核; 各门店实际销售额由 分部财务提供,分部 门店管理中心计算。 2)包销主推占比 10% 按“本门店包销主推机型销售额占比 /分部包销 主推机型销售额占比”线性转化核算得分 分部门店管理中心提 供。 3、管理指标 30% 1)月度人效 10% 人效=本门店销售额/人数 人数=(月初正式员工人数+月末正式员工人数) /2 (注:线性转化核算得分) 分部人资提供人数。 (分部可考虑各门店 营业时间差异设定调 节系数,需分部总经 理确认后报大区审 批) 2)月度坪效增长

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