读书笔记优质范文大全.doc

  1. 1、本文档共22页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
读书笔记范文大全 【篇一:读书笔记范例】 读书笔记 姓名:洪心洁 学号: 班级: 240693351 06 级会计学 1 班 前言:我通过查阅图书馆书籍,搜索图书馆数据库资料,查阅有关 期刊和查找网页上相关的资料四种方式,为我的论文 —— 《治理型 内部审计起免疫系统的预防作用》寻找相关的信息资料,并从 2011 年 9 月 12 日——2011 年 11 月 4 日根据所收集的资料完成的读书笔 记,以下即为我此次的读书笔记。 《用 “免疫系统论 ”重塑企业内部 审计新形象》之读书笔记 索引:苏美东(重庆理工大学),肖媛(重庆理工大学):《用 “免 疫系统论 ”重塑企业内部审计新形象》,《商业会计( 2009 年 7 月 第 14 版)》。 原文的摘要:我国内部审计以监督为主向服务为主转变是大势所趋, 从“免疫系统论 ”的视角对实现这一转型的路径进行探讨具有现实意 义。在现代审计中,要将 “免疫系统论 ”应用于企业内部审计,促使 其向服务型转变,应该完善内部审计的评估咨询职能,摸索能发挥 免疫作用的审计重点,在把握新挑战的基础上创造条件,促使免疫 系统正常运行,实现内部审计的目标任务。 原文的关键字:内部审计;免疫系统论;评价和咨询 作者的观点:通过 “内部审计 ‘免疫系统论 ’的提出 ”,“我国企业内部 审计的现状及突出问题 ”和 “发挥企业内部审计 ‘免疫系统 ’作用的对策 ” 三部分构成了这篇文章。作者通过国家审计局于 2008 年 4 月 15 日 所提出的 “审计免疫系统论 ”和对现代我国的内部审计所存在的问题 的简要阐述以及分析,提出我国的内部审计应该构建一个多层次的 职能结构,突出重点需要审计的项目,迎接多方面的挑战以及创造 一定的条件使我国的内部审计 “免疫系统 ”顺利执行。 本人的观点:在医学范畴中,一个健全的生物免疫系统,不仅要求 及时地发现病毒和杀死病毒,更重要的是它拥有稳定、可靠、实时 的预警,当病毒将要侵入而未侵入之前,就发出警报,就是免疫系 统的 “免疫监视 ”功能。审计要真正发挥免疫系统的功能,除了要对 已存在的问题进行查处和修补,对潜在的风险进行揭示和抵御,更 重要的还是要通过优化审计管理,发挥审计的预防功能。在 2008 年 4 月 15 日中国内部审计协会在北京举办 “推进内部审计转型与发展 ” 研讨会,在会上刘家义审计长提出现代内部审计从本质上讲是部门 单位、企业事业组织的 “免疫系统 ”。根本目的是提供组织自身的 “免 疫力 ”,保证其安全健康,促进其可持续发展。这在理论上第一次把 “免疫系统论 ”应用在内部审计,要求内部审计不仅要起到监督作用, 而且要有评价和咨询职能,能对企业运营中的问题及时预警、揭露 和抵御,保证企业运营中的安全,使企业内部审计能够更好的为企 业服务。在企业经济运营中,也需要一个 “免疫系统 ”来预警、揭露 和抵御经济运行中的各种矛盾和风险。可以很明显的从第三部分, 即“发挥企业内部审计 ‘免疫系统 ’作用的对策 ”看出,当今的企业内部 审计绝不再是传统型内部审计,因为它不仅仅只有监督职能,它还 具有评价职能以及咨询服务职能;它的审计范围不再只有差错而已, 它还包括公司治理过程中所有环节的监督咨询评价等。因此,现代 企业的内部审计的审计方式已经从原来传统型内部审计的单纯的事 后监督方式逐渐向治理型内部审计的事后监督、事中控制和事前预 防相结合的方式转变,而这一系列 “监、控、防 ”正是起着免疫系统 理论中的预防作用。 总结:该篇文章重点是凸显我国现代治理型内部审计起着免疫系统 中的预防作用,从而扩充本人论文收集材料内容。 附注:读完这篇文章后,我还参考 2008 年 5 月第 1 版由中国内部 审计协会出版的《经营分析和信息技术(国际注册内部审计师 cia 考 试指定辅导用书)》, 2008 年 5 月第 1 版由中国内部审计协会出版 的《实施内部审计业务(国际注册内部审计师 cia 考试指定辅导用 书)》, 2008 年 5 月第 1 版由中国内部审计协会出版的《内部审计 在治理、风险和控制中的作用(国际注册内部审计师 cia 考试指定辅 导用书)》, 2008 年 5 月第 1 版由中国内部审计协会出版的《经营 管理技术(国际注册内部审计师 cia 考试指定辅导用书)》等专业辅 导书籍和医学书籍,即王忠彦在 2009 年 11 月 1 日出版的《免疫力 是人体最好的老师》,所以此篇读书笔记花费我 4 天的时间才能够 完成。 《内审职能拓展中面对的机遇和风险 —— 对萨班斯法案的重新思考》 之读书笔记 索引:郭慧(暨南大学管理学院),《内审职能拓展中面对的机遇 和风险 —— 对萨班斯法案的重新思考》,辽宁师范大学学报(社会 科学版), 2009 年 3 月第 32

文档评论(0)

150****0902 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档