采购岗位职责及管理制.docxVIP

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物资采购管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任, 确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规制定本制度。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 第二条 公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低 值易耗品等均届丁本制度规范范围。 第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资米购规定 第五条 物资采购实行归口管理制。原料,辅助材料、包装物、修理用备件 及后勤用物资及办公用品由供销部负责采购。 特殊情况下,经董事长或总经理批 准,可以指定专人进行专项物资的采购。 供销部主管根据生产技术部门的 《月生 产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》,经总 经理批准后实施采购。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 所有采购,必须事前获得批准.各部门应事先填写“采购物品请购单”,由部 门经理签字后,报供销部经理。 未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购, 急购需在申请单上注明“急购”,并由总经理补批;该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中计划办理采购,可以核定物品项 目,通知各请购部门依计划提出请购,然后集中办理采购;该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 请购核决权限:1.原物料、包装材料:(1)请购金额预估在1万元以上者, 由总经理核决。(2)请购金额预估在1万元以下者,由供销部经理核决。2.总务 性用品:(1)请购金额预估在1000元以下者,由供销部经理核决。(2)请购金额 预估在1000元以上者有总经理核决。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 第五条请购案件的撤销(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知供 销部门停止采购,同时丁 “请购单”注明撤销原因。 (二)供销部办妥撤销后, 依下列规定办理:1.供销部门丁原请购单上由请购部门签字确认后,送回原请 购部门。2.原谙购单”已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并 由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。 3.原请购单未能撤销时,该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 供销部应通知原请购部门。 第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供 应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 第七条 推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注 明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经 济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 第八条 实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低 廉,质量上乘。大宗物资米购根据情况实行招投标制度。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 第三章发票入账及付款程序 第九条 采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续, 具体要求如下: 原料入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。 辅助材料、包装物由仓库保管凭质检单办理入库手续,填制一式三联入库 单,一联交客户办理发票入账手续。 采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、 数 量、金额、供货单位等要素。程序如下:该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 a/经办人填制发票入账,b/保管员根据收货情况签字确认,c/部门经理审核,d/ 会计审核发票合法性,e/总经理签字准予入账,f/财务挂账作为日后付款的依据。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 第十条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付 款的单位,经董事长或总经理批准,可以办理采购预付款手续。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 第十一条 采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签 批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。 否则财务有权不予批准付款。 申请付款,由经办人填写资金申请单,经财务审核、总经理批准后,方可 到出纳处办理汇款。 经办人填写资金申请单,部门经理签字,财务会计根据发票入账情况审核, 总经理根据资金情况签字出纳办理汇款。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 需要预付款的部门,直接填制资金申请单,附采购合同,经财务审核、董 事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续, 财务部据此挂账,待发票来到后再 由经办部门办理发票入账手续冲账。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 第四章附

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