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器材、配件采购管理制度
为加强物资申购的计划性,降低采购成本,保证供货质量,
特制定本规定。
一、确保采购物资的质量、数量、价格符合生产需要,努力
降低采购成本。
二、物资采购全过程必须遵循《采购控制程序》。
三、对大宗原材料及定额消耗材料,专项技改、大修工程所
需物资逐步建立招标制度,并做好原始记录。临时性技改或新上
工程项目、紧急采购,有关部门应做好购买计划的书并逐级审核,
经主管领导签批后采购。
四、物资采购过程中,本着公开、公平、公正的原则,必须
货比三家;同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉
的原则;选择合格供方,降低采购成本,并做好原始记录。
五、后勤管理部负责对供方单位的调查、推荐、评定,报主
管领导审批,确定合格供方。原则上所有物资在合格供方中选购,
特殊情况下经主管领导批示可在合格供方外的单位采购。一般材
料实行定点采购。
六、采购过程的批准流程必须经过“询价、核价、定价”三
个过程,审价小组应做好记录备查。审价小组的工作程序:审定
各单位的材料申报计划,制定采购计划,由一位审价员按计划询
价,其他人员负责核价,审价小组成员定价,确定供方单位实施
采购。
七、及时、准确地根据各部门的申报计划,制定采购计划,
并严格按规定程序实施采购。物资管理部必须认真审核 申报计
划,避免造成物资积压,严禁无计划采购和超计划采购。
八、设备、配件计划,必须经机械部审批后转物资管理部采
购。
九、一般材料由使用单位申报计划,物资管理部按规定程序
实施采购。
十、严格执行仓库管理制度,所有进库物资必须要有采购计
划,且有材料名称、数量、价格清单,一般情况下要有 发票同
时入库。
十一、审价必须保证购进物资的质量,发现质量问题要及时
做 好索赔退换工作。
十二、因采购人员个人原因造成采购不及时或采购物品存在
质量问题而影响生产,视情节轻重处罚;申报后采购物品闲置造
成资金占压,根据采购物品货值大小给予责任人以处罚;采购过
程中严禁任何损害公司利益的行为,违者一律严肃处理。
器材、配件入库、保管、出库管理制度
为保障公司正常生产经营的连续性和秩序,使物资管理作业
合理化,减少库存资金占用,特制定本制度。通过本制度明确物
资管理作业规定,指导和规范操作人员日常作业行为。
一、仓库管理应保证满足公司机械生产经营所需器械材、配
件需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最
小化。
二、仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应器材、配
件物资,避免资金呆滞和供货不足;对订有标准的物资品种进行
控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。
三、认真准确完成器材、配件的出、入库工作,杜绝出、入
库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证
认真整理、保管不得遗失。
收料与入库:
一、循环使用物资进库填写入库单,销耗性使用物资进库填
写收料单;
二、物资到公司办理收(入)库手续时,仓管应依据清单上所
列物资进行核对、清点,经使用部门或申购人员及技术检验人员
对质量检验合格后,方可入库;
三、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的,应
通知采购处理。 (所有来货来料必须在数量清点完成,供、收双
方共同确认的情况下签单收货,数量异常时,则签收实收数量并
要求送货人员签字确认方可收货)。
四、对收存入库物资核对、清点后,由仓管员及时填写入库
单或收料单,入库单或收料单一式三联,仓库留存一联作为登记
仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款
报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。
五、仓管员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库
1、 未经审批的采购。2、与合同计划或请购单不相符的采
购器材、配件。3、与要求不符合的采购器材、配件。
六、因生产急需或其他原因不能形成入库的器材、配件,仓
管员要到现场核对验收,并及时补填入库单或收料单。
七、对入库器材、配件第一时间做好标识卡记录,标识卡要
注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。器
材、配件标识卡必须置于物料正而最易看到的位置,做到数据易
读取易记录。
八、仓管员在器材、配件入库时发现问题,未及时或于次一
个工作日内报告处理的,该器材、配
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