15版ISO9000生产部内审检查表.docVIP

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内审检查表 R-33 受审核区域 生产部 审核员 审核日期 2016.8.29 标准章节 见下 序号 检查内容及方法 现场审查记录 备注 1 部门职责:5.3 本部门主要负责产品实现策划、产品生产过程控制、基础设施管理、运行环境管理等。 2 部门质量目标管理:6.2 查有:质量目标考核记录表,分解到本部门质量目标:成品一次交验合格率98%以上,经考核,质量目标实现。 3 运行和策划的控制:8.1 查有产品生产流程图,与实际一致。 查有《适用产品标准清单》,明确了产品执行标准。 查有销售服务规范及考核细则、进货检验标准、功分器系列产品检验规范、滤波器、双工器、多工器系列产品检验规范、滤波器系列产品通用装配工艺等。 并策划了相应的生产记录、产品检验报告等。 策划基本合理。 4 产品生产过程的管理、过程运行环境:8.5/7.1.4 产品主要生产流程:装配、调试 查有:看板,明确了每生产日生产产品名称、规格型号、数量、交期等。均按看板要求完成生产计划。 通过矢量网络分析仪进行调试,滤波器,调试频率、损耗、VSWR、带外抑制等,按技术规格书进行调试。若调试不合格,进行返工,再调试至合格为止。一般不报废。 产品生产过程中特殊过程为焊接 查有:过程确认表,对该过程进行了确认,确认内容:人 员、设备、工艺文件等。 查有废品区,产品报废后放置。 合格品直接发给客户。 通过生产记录、批号等实现产品可追溯。 本部门无顾客财产。 现场查看,产品用纸箱包装,人员搬运产品轻拿轻放,产品转运有手推车或人工等,对产品防护情况良好。 在库房检查产品的包装箱、包装袋,完好,有防护标识。 查工作环境,地面干净卫生,光线明亮,通风,符合要求。配有灭火器,在有效期内。 5 基础设施管理:7.1.3 查有:设备台帐,主要生产设备有电铬铁、加热焊台、电热干燥箱等。 体系运行以来,设备没有出现故障。 无特种设备。

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