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不合格原因分析及纠正措施实施验证表
QR8.5.2-01
工 程 名 称
物 资 名 称
工 程 部 位
规 格 型 号
工 程 部 门
数 量
不合格报告名称
不合格报告编号
不合格品原因分析及纠正措施:
纠正措施完成情况:
负责人: 日期:
负责人: 日期:
纠正措施完成的验证:
负责人: 日期:
填报部门: 填表人: 保存期限: 三年
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