内部审检报告.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
内部审核报告 DCSY-JL-8.2.2-05 编 制: 年 月 日 审 核: 年 月 日 批 准: 年 月 日 内 审 报 告 共3页 第1页 受审核方 审核类型 内审日期 年 月 日至 年 月 日 内审目的 内审范围 审核依据 □GB/T19001-2000 □公司的质量手册、程序文件及其他作业性文件 □适用的法律、法规、行业标准、规范及合同 内审组成员 组长: 组员: 审核中会面的受审核方主要领导: 内 审 报 告 共3页 第2页 审核概况: 1、内审组审核了公司的 个处室(部门), 个项目部及其它有关机构 个,共接触 人员。 2、检查情况: (1)内审组共检查了 项,发现了不符合项 个。 其中严重不符合项 个,一般不符合项 个。 (2)由于本次内审基于抽样调查,可能在质量管理体系运行中还存在有不符合项。 (3)不符合项分布情况,见不符合项分布表。 内审结论及说明: 内 审 报 告 共3页 第3页 内审组要求受审核方完成纠正措施的时间和跟踪检查的方式: 内审报告的发放范围: 报告的附件共 件,计 页。 附件1:不符合报告单计 页。 附件2:不符合项分布表 页。 审核组签字: 组长: 组员: 受审核方意见: 管理者代表签字: 年 月 日

文档评论(0)

zzqky + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档